必要要注銷稅款盤數(shù)電發(fā)票才能紅沖紙質(zhì)發(fā)票
老師好,請(qǐng)問現(xiàn)在已開始用全電發(fā)票,以前的稅控盤不需要用了,但是還有剩下幾張紙質(zhì)的專票和幾張紙質(zhì)的普票,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們地區(qū)全電發(fā)票啟動(dòng)了,我們公司也執(zhí)行了,去年的紙質(zhì)發(fā)票可以用現(xiàn)在的全電發(fā)票紅沖嗎?如果不可以的話,能否申請(qǐng)紙質(zhì)發(fā)票,稅務(wù)局給批紙質(zhì)的嗎?我們紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷
稅控盤注銷了以前開的紙質(zhì)發(fā)票怎么紅沖
稅控盤已經(jīng)注銷了沒有紙質(zhì)發(fā)票了。以前開具的紙質(zhì)發(fā)票怎么紅沖
老師好,我想問下以前開的紙質(zhì)專票怎么紅沖,稅控盤注銷了,開的全是數(shù)電發(fā)票了
這個(gè)月購買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實(shí)際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
這個(gè)月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒注意
請(qǐng)問一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
就是2021年的紙質(zhì)發(fā)票,當(dāng)時(shí)開出來應(yīng)該已經(jīng)寄給客戶了,客戶現(xiàn)在說找不到了,有沒有什么辦法呢
直接復(fù)印2份記賬聯(lián)蓋上發(fā)票章就可以做賬抵扣了
您好,就是變更公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍需要準(zhǔn)備哪些資料?
你好,很抱歉,本學(xué)堂答疑規(guī)則:一事一問,已超出前邊的問題范圍