1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。 還要按偶然所得申報個稅
老師 外購贈送的話 視同銷售 價格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價格 但是比如茶葉 一些節(jié)日禮品 自己不會賣的 沒有自己或他人參考價 這個舉例金額比較小 是不是這種贈送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價格如何確定?如果是與自己經(jīng)營無關(guān)的票 可不可以按照費用入賬 比如某個項目 根據(jù)客戶要求買多部手機贈送?
(一)環(huán)球機器制造股份有限公司(以下簡稱環(huán)球公司)12月份發(fā)生的業(yè)務如下,(1)3日,采用支票結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品10件,價款10000元,增值稅1300元。該客戶因臨時需要,直接到公司購買,交款后提貨,環(huán)球公司未與該客戶簽訂商品銷售合同。(2)5日,根據(jù)商品銷售合同,采用托收承付結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品130件,價款130000元,增值稅16900元,用銀行存款代墊運雜費200元,已辦妥托收手續(xù)。(3)10日,某客戶因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回上月銷售的甲產(chǎn)品20件,價款20000元,增值稅2600元;乙產(chǎn)品10件,價款5000元,增值稅650元。環(huán)球公司已辦妥相關(guān)手續(xù),收到退回的商品,并將轉(zhuǎn)賬支票交給客戶,沖減主營業(yè)務收入25000元、應交增值稅3250元。(4)12日,由于某客戶發(fā)現(xiàn)所購甲產(chǎn)品1件外觀存在問題,企業(yè)同意給予該客戶10%的銷售折讓113元,已辦妥相關(guān)手續(xù),并將轉(zhuǎn)賬支票交給客戶,沖減主營業(yè)務收入100元、應交增值稅13元。要求:根據(jù)上述業(yè)務編制相關(guān)的會計分錄。
老師,你好。關(guān)于多用途預付卡問題。 1購卡方向支付機構(gòu)買卡不交增值稅,個人(持卡人)收到購卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因為沒有發(fā)生增值額,沒有實質(zhì)的發(fā)生應稅行為。 2特約商戶向支付機構(gòu)開據(jù)增值稅普通發(fā)票對個人不開票。由于實際的結(jié)算是跟支付機構(gòu),所以對持卡人不開票,對支付機構(gòu)開普通發(fā)票是因為銷項與進項匹配原則和支付機構(gòu)結(jié)算的必要(支付機構(gòu)主要是收取手續(xù)費);支付機構(gòu)收取的手續(xù)費是可以開具增值稅專用發(fā)票,相當于特約商副購進一項服務。我的上述理解正確嗎?
老師您好,我公司是做售賣航空機票中介的業(yè)務,流程主要是我們跟個人或者旅行團確認好了出發(fā)時間和地點,然后去聯(lián)系航空公司詢問價格,確認好價格之后我們會在機票價格上收入一定的手續(xù)費,比如機票錢1000元,我實際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購買機票,機票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進我們對公戶。 問:1、如何確認收入,是全額計稅還是差額計稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票,航空公司開的機票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機,對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機哪個會計科目?按老師說的計入招待費不允許進項抵扣,那老師,我計入借:固定資產(chǎn)~電視機應交增值稅~進項貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費用~折舊費貸:累計折舊,這樣做的話能不能認證進項抵扣?可以這樣做嗎?
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務公司做。每月需支付給服務公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
農(nóng)行網(wǎng)捷貸30萬可以放款當天取現(xiàn)嗎
你好老師,個人消費開的發(fā)票能入賬嗎,比如護膚品,食品,服裝鞋帽,是開了發(fā)票就一定要入賬嗎
電商全面征稅后,能不能入駐園區(qū),享受返稅
老師,幼兒園的賬,收入高,成本票又很少,這樣的業(yè)務如何處理
職工福利需要申報個稅嗎?
這個是贈送給客戶,所以要申報個稅