您好,這個(gè)是可以為5萬(wàn)元的,這個(gè)

有限責(zé)任公司有股東,甲公司認(rèn)繳900萬(wàn),占比90%和乙個(gè)人認(rèn)繳100萬(wàn),占比10%。實(shí)際繳納實(shí)收資本甲30萬(wàn),乙100萬(wàn)。 現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)讓給新的三位個(gè)人股東A,B,C。三個(gè)認(rèn)繳比例為A75%,B20%,C5%. 股權(quán)協(xié)議是:甲公司75%轉(zhuǎn)讓給A 甲公司15%轉(zhuǎn)讓給B,加乙個(gè)人轉(zhuǎn)讓5%給B 以個(gè)人轉(zhuǎn)讓5%給C 請(qǐng)問(wèn)老師賬面上實(shí)收資本的30萬(wàn),和100萬(wàn),怎么調(diào)整。
老師,1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)實(shí)繳了,轉(zhuǎn)讓價(jià)以零元轉(zhuǎn)讓?涉稅問(wèn)題? 2.比如甲企業(yè)注冊(cè)資金100萬(wàn),A股東占比50%,認(rèn)繳50萬(wàn),實(shí)繳70萬(wàn),現(xiàn)在A股權(quán)把股份轉(zhuǎn)讓給B和C,B占25%,C占15%,轉(zhuǎn)股的錢都由B支付,會(huì)有什么問(wèn)題么?或者需要簽什么協(xié)議?需要如何解決?
老師您好,我們單位有兩個(gè)股東,注冊(cè)資本1000萬(wàn),甲出資比例51%,實(shí)繳210萬(wàn),乙股東出資比例49%,實(shí)繳0元?,F(xiàn)在甲股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給丙,財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)收資本210萬(wàn),未分配利潤(rùn)60萬(wàn),股權(quán)協(xié)議賣價(jià)210萬(wàn),已繳納轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得的個(gè)人所得稅。問(wèn):分錄怎么做?賬務(wù)怎么處理?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表有23萬(wàn)未分配利潤(rùn),認(rèn)繳100萬(wàn),甲股東占股45%實(shí)繳45萬(wàn),乙股東占股55%實(shí)繳5萬(wàn),乙股東把55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)可以是實(shí)繳5萬(wàn)元嗎?印花稅計(jì)稅依據(jù)是否就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)的5萬(wàn)元?
老師,是這樣的,我們公司有兩位股東,注冊(cè)資本500萬(wàn),股東1占比12%,股東2占比88%,股東1認(rèn)繳60萬(wàn),實(shí)繳509000元,去年股東1又把7%的股權(quán)轉(zhuǎn)給股東2,轉(zhuǎn)讓價(jià)格35萬(wàn),自己剩5%股權(quán),也就是認(rèn)繳25萬(wàn),實(shí)繳是509000元還是509000-350000=159000元呢
大于兩年的軟件支付,是用無(wú)形資產(chǎn)還是用長(zhǎng)期累計(jì)攤銷 怎么區(qū)分
項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),共發(fā)生支出110萬(wàn)元,其中符合資本化條件 的支出為48萬(wàn)元。該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的法律保護(hù)期為10年, 甲公司預(yù)計(jì)的經(jīng)濟(jì)收益期為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。不考 慮其他因素,下列關(guān)于甲公司會(huì)計(jì)處理的說(shuō)法中正確的有 ( )。 A.從2×22年10月1日開(kāi)始攤銷 B.費(fèi)用化研發(fā)支出金額為62萬(wàn)元 C.無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為10年 D.2×22年12月31日無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值為46.5萬(wàn)元 答案是AB嗎
紅字沖銷是什么意思能舉個(gè)例子嗎?
老師,做過(guò)內(nèi)賬,做過(guò)代賬,現(xiàn)在實(shí)務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒(méi)有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開(kāi)具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開(kāi)始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開(kāi)始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)局說(shuō)在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開(kāi)了10萬(wàn)的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開(kāi)具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬(wàn)形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開(kāi)了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是


好的,印花稅就是5萬(wàn)×萬(wàn)分之五,再減半征收對(duì)吧
嗯對(duì)積極的是沒(méi)錯(cuò)的