你好,內(nèi)地公司可以給香港公司開發(fā)票。香港區(qū)域是非增值稅區(qū)域,一般不能抵扣
內(nèi)地公司與香港簽業(yè)務(wù)合同的話,香港付內(nèi)地公司人民幣還是港幣?我們提供給香港內(nèi)地的發(fā)票是吧?不了解香港是什么情況,有知道的老師嗎
請問老師,內(nèi)地作為銷售方與香港公司有業(yè)務(wù),內(nèi)地開發(fā)票給香港?還是香港需要什么憑證?不管給他們發(fā)票或什么憑證內(nèi)地公司增值稅是少不了的要繳納?
一香港人員個(gè)稅問題 1、該香港人員在香港有公司,在內(nèi)地有待半年以上 2、服務(wù)費(fèi)需從內(nèi)地直接支付到香港公司 3、香港公司再給到其個(gè)人 境內(nèi)支付香港公司,正常是6%增值稅+10%所得稅+附加稅 那香港公司再給到個(gè)人正常納稅的話,300萬以上,這個(gè)稅負(fù)會(huì)是多少?
內(nèi)地公司給香港公司打款,可以給香港公司開invoice發(fā)票嗎
內(nèi)地公司如何給香港公司開發(fā)票?香港公司拿到發(fā)票在香港也不能正常抵扣吧?
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
對(duì)方公司名稱全是英文的哦,內(nèi)地也能給他開嗎
你好,可以按照英文名稱,或者翻譯后的名稱?,F(xiàn)在出口公司一般都是按照英文開具增值稅普通發(fā)票。
稅號(hào)不用嗎
不用的,只有一個(gè)名名字