你好,當(dāng)天做,收入根據(jù)什么來做,收到了錢就做,那沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的呢?
老師,我公司是做停車業(yè)務(wù),每天都有收入入賬,上個月因為過年提前,截止到26號就結(jié)賬了,請問27號到31號這幾天收到的錢(沒開票)如何記賬,是不用做賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?網(wǎng)銀對賬需要體現(xiàn)企業(yè)未達(dá)賬項嗎?如果需要做賬的話怎么處理呢
老師! 我們廠沒有倉庫,做下來的產(chǎn)品也沒有入庫這個環(huán)節(jié),每次就直接發(fā)貨開出庫單 每天要出好十幾家(我們廠就每次稱重記在一個草稿本上,有些出庫單是我們開給客戶簽收,有些是等對方開單據(jù)過來的)有些單子一個月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項都不是現(xiàn)結(jié)的 如果按會計做賬步驟的話,該怎么做呀? 先做什么?再做什么?
老師你好,像這種一次性付了4年的租金每年5萬也就是20萬,但是跨年度可以均勻分?jǐn)?,那么我們收到這20萬做分錄:是借銀行存款20萬,貸其他業(yè)務(wù)收入20萬呢還是預(yù)收賬款20萬啊,或者說我這個分錄根本沒對的話,可否麻煩老師給一個收到這個20時候的正確分錄,另外還有就是均勻分?jǐn)偟臅r候又怎么做分錄呢老師,感謝老師
你好老師,我方已經(jīng)開發(fā)票,但是客戶還沒有驗收入庫(一般發(fā)生在每個月的最后一天開的發(fā)票),怎么做賬務(wù)處理?假設(shè)必須等對方驗收才能入賬?做遞延收入的話,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師你好,我們在11月份錯多開了一張票,當(dāng)時在開票軟件點(diǎn)了作廢但沒有成功,直到這個月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬,上個月實(shí)際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個開錯的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的,按公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?