你好,當(dāng)天做,收入根據(jù)什么來做,收到了錢就做,那沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的呢?
老師,我公司是做停車業(yè)務(wù),每天都有收入入賬,上個月因為過年提前,截止到26號就結(jié)賬了,請問27號到31號這幾天收到的錢(沒開票)如何記賬,是不用做賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?網(wǎng)銀對賬需要體現(xiàn)企業(yè)未達賬項嗎?如果需要做賬的話怎么處理呢
老師! 我們廠沒有倉庫,做下來的產(chǎn)品也沒有入庫這個環(huán)節(jié),每次就直接發(fā)貨開出庫單 每天要出好十幾家(我們廠就每次稱重記在一個草稿本上,有些出庫單是我們開給客戶簽收,有些是等對方開單據(jù)過來的)有些單子一個月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項都不是現(xiàn)結(jié)的 如果按會計做賬步驟的話,該怎么做呀? 先做什么?再做什么?
老師你好,像這種一次性付了4年的租金每年5萬也就是20萬,但是跨年度可以均勻分?jǐn)?,那么我們收到這20萬做分錄:是借銀行存款20萬,貸其他業(yè)務(wù)收入20萬呢還是預(yù)收賬款20萬啊,或者說我這個分錄根本沒對的話,可否麻煩老師給一個收到這個20時候的正確分錄,另外還有就是均勻分?jǐn)偟臅r候又怎么做分錄呢老師,感謝老師
你好老師,我方已經(jīng)開發(fā)票,但是客戶還沒有驗收入庫(一般發(fā)生在每個月的最后一天開的發(fā)票),怎么做賬務(wù)處理?假設(shè)必須等對方驗收才能入賬?做遞延收入的話,怎么進行賬務(wù)處理?
老師你好,我們在11月份錯多開了一張票,當(dāng)時在開票軟件點了作廢但沒有成功,直到這個月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬,上個月實際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個開錯的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎
老師,調(diào)賬補提了往年的累計折舊, 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表鉤稽關(guān)系對不上的 要怎么調(diào)整
老師您好,銀行余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單我分不清
老師,請問一下我們是物業(yè)公司幫忙維修空調(diào),可以直接入成本的吧?
你好老師,我們公司是一般納稅人,收到一張公司購買奧迪汽車的發(fā)票,收到的是13個點的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這張發(fā)票可以當(dāng)做進行發(fā)票抵扣嗎?
老師早上好! 請教一下,公司注銷 7月份有進項,還有前期未認(rèn)證的發(fā)票 要怎么處理?
老師,非獨生子女,可以與兄弟姊妹約定贍養(yǎng)父母,專項扣除3000么
你好老師,應(yīng)付賬款,2月的期末余額借方100,3月的期初余額貸方-100是什么意思
老師,公司要減資,現(xiàn)要填這些日期,請老師幫忙看看1.減資第一股東大會可以是按哪天匯率當(dāng)天的日期嗎?2.第二次股東會是公示期滿45天的某天嗎?3.公司章程修正案日期要在哪天?4.債務(wù)清償日期要在哪天?
老師,什么是綜合保稅區(qū)?一般納稅人的生產(chǎn)加工企業(yè)進入保稅區(qū),對國內(nèi)銷售涉及哪些稅?出口銷售會涉及什么?不太明白保稅區(qū),請老師回答詳細點