同學(xué),你好 增值稅=銷項-進項

開具的普通發(fā)票上注明的租金收入14萬元。將企業(yè)的外墻廣告位出租,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的租金收入30萬元。(其他相關(guān)資料:發(fā)動機關(guān)稅稅率為20%,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,計算下列各題(1)計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額;(2)分別計算該企業(yè)進口發(fā)動機應(yīng)繳納的進口關(guān)稅和增值稅;(3)分別計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額及準(zhǔn)予抵扣的進項稅額。;(4)計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額。;(5)計算該企業(yè)業(yè)務(wù)(5)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額。;(6)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅稅額。
請問老師現(xiàn)在小規(guī)模免增增值稅,開出的發(fā)票就是免稅發(fā)票,做記賬憑證時的主營業(yè)務(wù)收入是價稅合計的金額還是價稅分開記賬
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機,出廠不舍增值稅單價為4800元/臺,具體購銷情況如下!(1)向萊商場銷售500合人型電視機,山于商場果購量大,給予其10%的折扣,并特銷街額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明,同時,向遠榆企業(yè)(一般的稅人)支付遠進,收到的增值稅專用發(fā)果法明話費金額為3600元。(2)銷售木企業(yè)2020年購讓的口用生產(chǎn)設(shè)備一合,取得含增值稅收入113000元。(3)銷售電視機發(fā)出包裝物收取抑金24000元,易沒收誼加未退還的包裝物押金169507(4)購讓電視機零配件取得增值機專用發(fā)票上法明金額140000元、增值稅稅額18200/Ca(S)從小規(guī)模多稅人處購北工具休,支付價稅合計金額80000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)累。(6)從浦排者個人手中收購田電視機,文付收購金額40000元 計算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅合計226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額。(2)計算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。(3)計算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅合計226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額。(2)計算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。(3)計算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。別亂答啊老師,盡快
老師,A公司在13日存入4萬元進入B公司,在14日B公司把這4萬元以分紅的名頭轉(zhuǎn)給A公司,這一進一出,需要做賬務(wù)處理不?
請問老師,漏提得26年24年的折舊用不用以前年度損益調(diào)整?
如財務(wù)軟件無法自動計提企業(yè)所得稅,那么應(yīng)該怎么計提
企業(yè)銷售使用過的機器設(shè)備,這個設(shè)備買的時候抵扣過進項了?,F(xiàn)在賣這個設(shè)備增值稅稅率多少
老師您好!請你為一名兼職會主要做A公司內(nèi)賬。請你也為該會計評估A公司小規(guī)模納稅人由三個e、f、g公司投資,三個公司法人代表都不是b、c、d公司老板,但其實質(zhì)是b、c、d三個公司老板共同投資買地建工業(yè)園廠房和公寓部分用于出租,期中一部分部分租給b、c、d三個公司辦公。老板要求將2016年開始到2025年10月的賬全部清理,核算三個股東各自投入金額,并核算所有收入支出,看三個老板各自應(yīng)分?jǐn)偠嗌?,三個老板要清賬,將2025年11月31日前的賬全部平掉清零。目前2025年10月的賬還沒做。具體應(yīng)該如何做,才能在11月30號前完成這個工作,出具三個老板的投入和各自還應(yīng)分?jǐn)偟慕痤~。
利潤表的編制要考慮企業(yè)所得稅嗎
請問企業(yè)所得稅本身影響利潤嗎
公司付的保證金我掛到應(yīng)收了,質(zhì)量保證金到時退,我這樣掛對嗎?
再在辦理稅務(wù)注銷時提示有個人所得稅未未申報,點擊前去辦理后,進去自然人電子稅務(wù)局后都需要申報哪些表?如何操作?注銷個體工商戶,是2025.2.24注冊,但未進行過個稅申報
請問我賬號 這個界面在哪
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,是小微企業(yè),增值稅=銷項-進項,開具和收進來的都是普通發(fā)票,是都用價稅合計價格相減嗎?還是普通發(fā)票上的稅額相減?
同學(xué),你好 企業(yè)是小規(guī)模納稅人,進項不能抵扣,視為0 你的增值稅,就是你開具的發(fā)票的稅額