是的,把這些結(jié)清才能注銷。就是做正常銷售的分錄,把稅款交上就可以注銷。

老師您好,我們公司是出租出售集裝箱的,集裝箱入賬是進(jìn)的固定資產(chǎn),想請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)集裝箱出售時(shí)需要做固定資產(chǎn)清理嗎?如果我把收入進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后在做以下分錄是否正確:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),這樣就沒(méi)有固定資產(chǎn)清理。如果不合理,我該怎么做呢,期待老師解答,謝謝
老師您好,我們公司是一般納稅人曾經(jīng)給對(duì)方匯款65,000購(gòu)買(mǎi)鍋爐,但是對(duì)方發(fā)票一直沒(méi)有,這個(gè)賬也回不來(lái)了,怎么辦?我們公司要注銷了,有一個(gè)公司也是匯款4500,我們被騙了,都是從對(duì)公賬戶匯的銀行存款匯款,像這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師您好,我公司之前是小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷,需要將這一批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給別的公司但是對(duì)方要求我們開(kāi)3%的普票,那我公司開(kāi)票應(yīng)該注意什么呢,就如果我們直接開(kāi)出來(lái)的話是不是就是銷售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)又沒(méi)有可以銷售固定資產(chǎn)的這樣開(kāi)出來(lái)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題會(huì)不會(huì)
老師,您好,我公司因經(jīng)營(yíng)不善準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在賬上還有固定資產(chǎn)50多萬(wàn),如果我正常賣(mài)掉,就要繳納50萬(wàn)的13%的增值稅。如果我報(bào)廢了,那么50萬(wàn)全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出需要繳納所得稅?我這樣理解是這樣嗎?有沒(méi)有更好的可以處理的辦法?
老師您好,公司是一般納稅人,如果后期不經(jīng)營(yíng)了,我們想注銷,賬上固定資產(chǎn)還有。往來(lái)也有,是都得結(jié)清嗎。往來(lái)賬如果收不回來(lái),這樣怎么處理?固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么樣處理才能把賬戶符合真正注銷。
老師,審計(jì)查出2022年原來(lái)會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:?jiǎn)栂率聵I(yè)單位接到省級(jí)科技專項(xiàng)款150萬(wàn),自留60萬(wàn),拔其他研究院90萬(wàn),用的事業(yè)會(huì)計(jì)制度2013版,怎么寫(xiě)分錄,還有購(gòu)買(mǎi)水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
逢周六周日能開(kāi)票嗎?
網(wǎng)店沒(méi)有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)額超過(guò)了120萬(wàn),怎么報(bào)稅呢,報(bào)稅需要報(bào)哪些呢,幾個(gè)點(diǎn)
貸款購(gòu)買(mǎi)車(chē),發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?
老師,就是我們是食品加工廠,出庫(kù)成品時(shí)比如1000袋,賣(mài)給客戶客戶說(shuō)是980袋,一袋3元。怎么記錄業(yè)務(wù)分錄啊
盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率是9%是什么情況,好還不是不好
你好,低壓配電改造工程開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人10月份有開(kāi)了16000的票,是不是1月份在店子稅務(wù)局申報(bào)增值稅,還要在自然人端申報(bào)個(gè)稅?
圖片里沒(méi)增減%計(jì)算過(guò)程是怎樣的呢


老師應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款也結(jié)不清了,那這樣怎么注銷
應(yīng)付的不用付轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)收的收不回來(lái)做壞賬處理。
應(yīng)收的收不回來(lái),還有其他應(yīng)收款都做壞賬處理嗎?在會(huì)上處理是不得納稅調(diào)增(證明不了不能收回來(lái),所以不能稅前扣除)
你好? 是的是這樣對(duì)的??