清算管理里面你看下有撤回或者作廢的吧
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,所以我覺得項(xiàng)目暫時(shí)都沒有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個(gè)思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
請教一下,在自然人電子稅務(wù)局個(gè)稅申報(bào)后,打印銀行端繳稅憑證到農(nóng)商銀行繳款后,提示繳款狀態(tài)不明,但是既沒扣款成功又沒在繳費(fèi)清單中找到需要繳納稅款的信息,這種情況該怎么處理?稅務(wù)大廳申請辦理作廢時(shí)提示存在未繳款稅票不能作廢,這種問題如何解決啊?
老師好,我在給單位申報(bào)個(gè)稅(自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),由于年中有位員工老板沒讓發(fā)工資,我以為Ta離職了,就申報(bào)了非正常狀態(tài),但是后來又發(fā)了工資,于是本期我給他更新為正常狀態(tài),因?yàn)楝F(xiàn)在是一月份要累計(jì)上年的收入,當(dāng)我在ta那一欄填好ta的本期收入后在稅款計(jì)算時(shí),累計(jì)收入那一欄并沒有累計(jì)ta全年的收入而是等于我本次填寫的數(shù)目,所以這個(gè)要怎么解?
個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局里怎么解除清算狀態(tài)?現(xiàn)在24年的定期定額還沒有做,然后需要先解除這個(gè)清算狀態(tài),然后管理員做定額,然后再注銷,現(xiàn)在想知道怎么能解除這個(gè)清算狀態(tài)在電子稅務(wù)局
老師您好,請問,我現(xiàn)在要為一個(gè)分公司辦理注銷,目前工商局那邊已完成注銷手續(xù),但是稅務(wù)這邊,電子稅務(wù)局網(wǎng)上這個(gè)戶還能登陸,在“基本稅務(wù)信息-納稅人狀態(tài)”中顯示的是”清算“,不知道還需要下一步辦理什么稅務(wù)注銷手續(xù)。之前已經(jīng)在電子稅務(wù)局辦理過”清稅注銷稅(費(fèi))申報(bào)及繳納套餐“。蟹蟹老師
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產(chǎn)能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要?jiǎng)趧?wù)人員什么資料??? 必須通過對公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計(jì)這一欄填寫對了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個(gè)月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價(jià)1751萬,當(dāng)初購買地價(jià)按分?jǐn)偙壤?642.8萬,契稅是202.6萬,交易費(fèi)是39萬,這些能減掉后再算稅額嗎?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎