不合理 虛增了成本費用 少繳稅款

老師,我司與A公司簽訂工程勞務(wù)分包合同,并開了發(fā)票,然后我司委托A公司發(fā)放我司申報個稅的勞務(wù)人員工資,但A 公司委托B公司代發(fā)我司申報個稅的勞務(wù)人員工資,我這邊怎么做賬務(wù)處理的?麻煩列下會計分錄
老師,請問和我簽合同的是A公司,我做B公司的賬和其他的,然后B公司每個月給我200勞務(wù)費,個稅申報不是我申報,然后申報B公司個稅的那個人,每個月給我申報1800元工資,但實力就給200而已,而且我的工資是A公司給的,這合理么?B公司的賬務(wù)會出現(xiàn)問題么?
老師,現(xiàn)在我們公司有個這個問題,有點絞哈,A公司跟B公司有個勞務(wù)合同,現(xiàn)在A公司把錢打給了B公司,B公司給A公司提供勞務(wù)發(fā)票,但現(xiàn)在B公司有點問題不能直接發(fā)放工人工資,于是能不能B公司跟C公司簽訂一個代發(fā)協(xié)議,然后由C公司(建筑勞務(wù)公司)來代發(fā),然后B公司申報個稅做成本。C公司就只是代發(fā)一下可以嗎?
老師,您好!我們有個勞務(wù)公司B,與A公司簽訂的勞務(wù)合同,A公司接下了C公司的一個工程,這個工程用的人工是B公司的人工,現(xiàn)在C公司給B公司代發(fā)了40萬的人工費,那么B公司是不是要給這40萬的人工申報個稅呢?針對B公司和A公司的賬務(wù)怎么做賬呢?分錄怎么寫呢?求解
老師,你好!我們公司和A公司簽訂了工程施工合同,和B勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同,現(xiàn)在A公司給我們支付工程款100萬,其中50萬打入了我們的公戶,另外50萬以勞務(wù)費形式做成工資直接是由A公司代我們公司代發(fā)給B公司的員工了,1.那么請問一下,若B公司未開發(fā)票給我們公司,那么我們該如何做賬呢,分錄怎么做? 2若開了1%的專票,那么B公司又如何做賬呢,分錄怎么做?注意:勞務(wù)費未打進勞務(wù)公司的公戶,是直接打入和員工的卡上 3.針對B公司,是不是要給發(fā)了工資的這些人申報個稅呢,個稅是由開票方申報還是有代付方申報?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
但是賬上沒有虛增,B公司的賬是我做的,除了個稅都是我申報,但有人申報個稅給我申報工資1800,但我的合同不是跟b簽的,是跟A簽的
這有影響么……
你好,賬上做的工資是多少?200嗎?