你好,查一下原因,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本還是少做的入庫。

外賬里的庫存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時采購沒有正規(guī)發(fā)票,開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來有些庫存商品也是沒入賬,直接借庫存商品貸未分配利潤行嗎
庫存商品余額為負(fù)數(shù)了,但是進(jìn)票都已經(jīng)錄入。這種情況要怎么調(diào)整?把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們設(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實(shí)際庫存數(shù)?
用友13.0系統(tǒng),生產(chǎn)訂單有半成品倉,忘記做材料出庫(半成品倉出庫),直接做了產(chǎn)成品入庫,已經(jīng)跨月結(jié)賬,導(dǎo)致庫存商品-半成品倉一直有余額結(jié)轉(zhuǎn)不掉,應(yīng)該如何處理?是做入庫調(diào)整單,還是出庫調(diào)整單,金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請問打哪個客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購稅?
老師貸款,銀行流水2000萬,收入做多少合適
營業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會計(jì)專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個稅是不是報(bào)2個月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司,沒有報(bào)送,收到了短信提示收入不對,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

