簡易計(jì)稅,如果是一般納稅人,不可以的做應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅。
老師我想再問下,建筑異地預(yù)繳(簡易計(jì)稅)的預(yù)繳稅可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
簡易計(jì)稅項(xiàng)目怎么做賬?給甲方開票借應(yīng)收貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票,借工程分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額?,F(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額,異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬?
老師,異地施工,不管是一般計(jì)稅,還是簡易計(jì)稅,都可以減分包,本地施工,只有簡易計(jì)稅才可以減分包嗎
老師,簡易計(jì)稅抵減銷項(xiàng)稅額的分錄要怎么做?
老師:我們異地有個(gè)項(xiàng)目是3%的簡易計(jì)稅,現(xiàn)在做開出的發(fā)票的憑證和計(jì)提預(yù)繳的憑證的時(shí)候是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)/銷項(xiàng)稅額,還是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅?
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
預(yù)交增值稅不是簡易計(jì)稅的,是這個(gè)月簡易計(jì)稅的用異地預(yù)交稅款遞減了簡易計(jì)稅
你好,異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行 然后你企業(yè)所在地簡易計(jì)稅的借銀行存款 貸主營營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 那他兩個(gè)抵扣了借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅不是嗎
預(yù)交增值稅后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
簡易計(jì)稅還要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
未交增值稅抵扣未交增值稅或者是簡易計(jì)稅,抵扣完了沒有余額,他不需要再結(jié)轉(zhuǎn)其他的科目, 簡易計(jì)稅也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
異地預(yù)交的怎樣做分錄遞減簡易計(jì)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
沒有遞減簡易計(jì)稅的結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,之前已經(jīng)遞減并入進(jìn)項(xiàng)了,沒有產(chǎn)生增值稅
你好 不結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)的話一直在預(yù)交稅款里面,預(yù)交稅款已經(jīng)沒有了
你好,那你抵扣了簡易計(jì)稅,還抵扣了哪些啊?
這還有一部分沒有抵扣完的,沒有抵扣完的就是預(yù)繳,預(yù)繳就是借方余額呀。
之前的在稅務(wù)系統(tǒng)上結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅里面了
留底不就是沒有交稅?
嗯,那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,不然一直在預(yù)交稅款里面
然后還有那個(gè)啥呢,這邊藍(lán)一直有余額就可以的,如果沒有抵扣,如果抵扣了的話,它抵扣了一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅的,你說我給你做賬務(wù)處理。
之前的在本次抵扣那里填寫了,后面轉(zhuǎn)到留底進(jìn)項(xiàng)那里了
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行存款,你掛著這個(gè)就可以的,它又不屬于劉迪,而且它在留底里面也不顯示主表,主表有一個(gè)流底,它不包含預(yù)繳的增值稅。這個(gè)是在附表四里面的。
如果轉(zhuǎn)到留底里面,你核對查賬的時(shí)候以后方便嗎?你覺得方便的話,可以轉(zhuǎn)你之前在留底在哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目就可以的, 借留底科目 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅