簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果是一般納稅人,不可以的做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
老師我想再問下,建筑異地預(yù)繳(簡(jiǎn)易計(jì)稅)的預(yù)繳稅可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目怎么做賬?給甲方開票借應(yīng)收貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票,借工程分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅未繳稅額。現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅未繳稅額,異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬?
老師,異地施工,不管是一般計(jì)稅,還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,都可以減分包,本地施工,只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以減分包嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅抵減銷項(xiàng)稅額的分錄要怎么做?
老師:我們異地有個(gè)項(xiàng)目是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在做開出的發(fā)票的憑證和計(jì)提預(yù)繳的憑證的時(shí)候是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)/銷項(xiàng)稅額,還是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅?
開始 我們給甲方開票3個(gè)點(diǎn) 鋼筋混凝土都是甲供 這屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
殘保金的殘疾人是怎么定義的,工傷傷殘鑒定還是怎樣
抖音直播收入,收入類型按什么交稅,勞務(wù)報(bào)酬所得嗎,可以添加個(gè)稅附加扣除嗎
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅收政策是什么
應(yīng)付賬款在資產(chǎn)負(fù)債表匯兌差額怎么做賬?
請(qǐng)問:甲公司,租賃講1年租賃機(jī)器費(fèi)140萬(wàn)元,5年,5年以后,機(jī)器價(jià)值公允不到100萬(wàn)元,甲公司補(bǔ)償100萬(wàn),甲公司預(yù)計(jì)5年以后機(jī)器公允價(jià)值不會(huì)低于100萬(wàn)元,計(jì)算租賃負(fù)債怎么算
老師,我們是季報(bào),怎么去算這個(gè)季度還缺多少成本票?控制在多少是合適的?企業(yè)所得稅25%,老板不想交,該怎么安排比較好?
老師 題目說(shuō) 不確認(rèn)可能收到的賠償款 是體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性 這句話對(duì)嗎 是不是很可能才確認(rèn)
我們企業(yè)寫申請(qǐng),向總工會(huì)撥來(lái)工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,怎么寫會(huì)計(jì)分錄,不是我們繳的工費(fèi)經(jīng)費(fèi)返還呀
考完試到最后一刻,系統(tǒng)自動(dòng)提交的,這樣提交的內(nèi)容會(huì)被保存嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
預(yù)交增值稅不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅的用異地預(yù)交稅款遞減了簡(jiǎn)易計(jì)稅
你好,異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行 然后你企業(yè)所在地簡(jiǎn)易計(jì)稅的借銀行存款 貸主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 那他兩個(gè)抵扣了借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅不是嗎
預(yù)交增值稅后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
簡(jiǎn)易計(jì)稅還要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
未交增值稅抵扣未交增值稅或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅,抵扣完了沒有余額,他不需要再結(jié)轉(zhuǎn)其他的科目, 簡(jiǎn)易計(jì)稅也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
異地預(yù)交的怎樣做分錄遞減簡(jiǎn)易計(jì)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
沒有遞減簡(jiǎn)易計(jì)稅的結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,之前已經(jīng)遞減并入進(jìn)項(xiàng)了,沒有產(chǎn)生增值稅
你好 不結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)的話一直在預(yù)交稅款里面,預(yù)交稅款已經(jīng)沒有了
你好,那你抵扣了簡(jiǎn)易計(jì)稅,還抵扣了哪些啊?
這還有一部分沒有抵扣完的,沒有抵扣完的就是預(yù)繳,預(yù)繳就是借方余額呀。
之前的在稅務(wù)系統(tǒng)上結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅里面了
留底不就是沒有交稅?
嗯,那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,不然一直在預(yù)交稅款里面
然后還有那個(gè)啥呢,這邊藍(lán)一直有余額就可以的,如果沒有抵扣,如果抵扣了的話,它抵扣了一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,你說(shuō)我給你做賬務(wù)處理。
之前的在本次抵扣那里填寫了,后面轉(zhuǎn)到留底進(jìn)項(xiàng)那里了
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行存款,你掛著這個(gè)就可以的,它又不屬于劉迪,而且它在留底里面也不顯示主表,主表有一個(gè)流底,它不包含預(yù)繳的增值稅。這個(gè)是在附表四里面的。
如果轉(zhuǎn)到留底里面,你核對(duì)查賬的時(shí)候以后方便嗎?你覺得方便的話,可以轉(zhuǎn)你之前在留底在哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目就可以的, 借留底科目 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅