同學(xué)你好 自己研發(fā)的嗎
老師,請(qǐng)問下,公司是軟件企業(yè)前期開發(fā)軟件系統(tǒng)一直都是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化中,現(xiàn)在已開發(fā)完成沒有資本化的金額計(jì)入無形資產(chǎn),所以賬上現(xiàn)在無無形資產(chǎn),這個(gè)怎么處理?
你好,老師。我們公司是食品制造業(yè),經(jīng)常自主研發(fā)新品種,研發(fā)期間的支出怎么入賬。之前他們都是歸到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,這樣做賬可以嗎。研發(fā)好后的產(chǎn)品都是出售,是做無形資產(chǎn)嗎。有的一部分還申請(qǐng)了專利,又是怎么入賬
請(qǐng)問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
請(qǐng)問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
老師,您好!請(qǐng)問下公司的研發(fā)費(fèi)用做賬都己經(jīng)費(fèi)用化了,但公司是有專利的,后續(xù)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓,會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理?賬上是沒有無形資產(chǎn),因?yàn)槿抠M(fèi)用化了,但又有無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
種植家庭農(nóng)場(chǎng),銷售水稻,增值稅減免,經(jīng)營所得也是減免的,那申報(bào)的時(shí)候成本和利潤怎么申報(bào),才能不顯示稅款呢?還是說需要到稅務(wù)局進(jìn)行備案呢?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費(fèi)人工費(fèi)等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會(huì)不平嗎?
高溫天給車間員工購買的鹽汽水,計(jì)入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當(dāng)中費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請(qǐng)書等單據(jù),填寫人申請(qǐng)后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報(bào)銷人員或者是申請(qǐng)人員?
支付財(cái)務(wù)軟件年費(fèi),為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個(gè)會(huì)計(jì)掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?
麻煩問下老師,收購農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購,我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請(qǐng)問我們公司長期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請(qǐng)問寫個(gè)報(bào)告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,匯算清繳是營業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報(bào)告申請(qǐng)壞賬,謝謝!
請(qǐng)問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個(gè)稅?
設(shè)計(jì)費(fèi)是委托研發(fā)
這個(gè)沒事 計(jì)入研發(fā)支出 研發(fā)成功之后計(jì)入無形資產(chǎn)
老師,研發(fā)費(fèi)用100萬我全記入管理費(fèi)用一研發(fā)支出了,并且已加計(jì)扣除 ,現(xiàn)在專利己申請(qǐng)下來,計(jì)入無形資產(chǎn)多少錢?
這個(gè)就是一百萬呀
老師怎么做分錄
借無形資產(chǎn) 貸管理費(fèi)用研發(fā)支出
老師以前研發(fā)費(fèi)用全部費(fèi)用化了
沖減費(fèi)用化的就可以
老師100萬計(jì)入管理費(fèi)用,沖減100萬就行了嗎,加計(jì)扣除的就不用沖減了吧?
嗯 是的 計(jì)入一百萬就可以