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老師,我們這家公司之前沒(méi)有一套完整的內(nèi)賬 老板是想讓我們盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存 盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn) 還有成品以及半成品的貨值,從老板的要求我應(yīng)該如何建立內(nèi)賬 不知道應(yīng)該從哪里入手

2024-01-18 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-18 10:32

你好,盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額,所有的貨幣資金往來(lái)科目,存貨、固定資產(chǎn)、實(shí)收資本、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)這些。

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齊紅老師 解答 2024-01-18 10:32

就是盤(pán)點(diǎn)你現(xiàn)在賬上的余額就可以了。所有的。

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快賬用戶(hù)4269 追問(wèn) 2024-01-18 10:37

老師,你的意思是盤(pán)點(diǎn)各個(gè)商品還有多少庫(kù)存 每樣商品多少錢(qián) 以及成品 半成品多少錢(qián) 還有固定資產(chǎn)的食量以及金額?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 10:38

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)4269 追問(wèn) 2024-01-18 10:41

我們是用的財(cái)務(wù)軟件 那我們盤(pán)點(diǎn)好了后 在財(cái)務(wù)軟件首先應(yīng)該做的是什么?然后再怎么處理 最后再怎樣?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 10:42

錄入提出余額就可以的。把你盤(pán)點(diǎn)的錄入期除余額不平的差額放到未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶(hù)4269 追問(wèn) 2024-01-18 10:45

老師您說(shuō)的這兩句話(huà)我不是很理解?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 10:46

期出余額剛才打錯(cuò)了, 盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的存貨是100,那你就錄入庫(kù)存商品,A產(chǎn)品期初余額是100,然后左右借貸,它需要平衡的,如果不平衡,差額你放到未分配利潤(rùn),至于是借還是貸,你看一下你差額多少就行。

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快賬用戶(hù)4269 追問(wèn) 2024-01-18 10:50

老師 這個(gè)盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系

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齊紅老師 解答 2024-01-18 10:50

因?yàn)榻栀J不平,報(bào)表不平衡呀,差額是你的利潤(rùn),那利潤(rùn)你不放到未分配利潤(rùn)里面去啊,如果是負(fù)數(shù)的話(huà)就是虧損。

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快賬用戶(hù)4269 追問(wèn) 2024-01-18 10:52

老師,你是依據(jù)哪幾個(gè)科目來(lái)盤(pán)點(diǎn)借貸是否平的 然后報(bào)表是否平衡的?

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齊紅老師 解答 2024-01-18 10:53

你好,試算平衡表二,你的財(cái)務(wù)軟件里面都有這些啊,你自己去看一下不行嗎?

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你好,盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額,所有的貨幣資金往來(lái)科目,存貨、固定資產(chǎn)、實(shí)收資本、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)這些。
2024-01-18
同學(xué)你好 內(nèi)賬和外賬不能同一個(gè)軟件 也不能同一個(gè)電腦的
2024-01-18
你好,那就是按照老板說(shuō)的這些盤(pán)點(diǎn)就行了。先制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃,然后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)比對(duì)原來(lái)的庫(kù)存數(shù)據(jù)。
2024-01-10
您好!重新盤(pán)庫(kù),據(jù)實(shí)調(diào)整原來(lái)庫(kù)存帳,在按出入庫(kù)單每筆登帳,每月耗料數(shù)就有了
2020-08-05
你好,同學(xué)。 首先,你要根據(jù)前任會(huì)計(jì)交接給你的相關(guān)數(shù)據(jù),核算其賬上成本有多少,然后要去財(cái)務(wù)清查,看你庫(kù)存實(shí)際的有多少。 然后這些確定數(shù)據(jù),于計(jì)算出核算成本
2020-08-06
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