你好,同學(xué),是可以的
老師,咨詢下,公司給員工發(fā)工資的賬務(wù)處理,可不可以這樣處理:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款_法人,就是直接跟法人借錢發(fā)工資,可以這樣處理嗎
企業(yè)工資平時(shí)都是現(xiàn)金發(fā)放,但是庫存現(xiàn)金不夠了法人支付的,可以發(fā)放的時(shí)候直接 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-法人 嗎
老師,公司以現(xiàn)金形式發(fā)工資,我分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款款,然后,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,我可以直接:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,然后公戶給法人轉(zhuǎn)款,記其他應(yīng)付款
老師,公司賬上沒錢,是法人私卡直接轉(zhuǎn)給員工的,我做賬可不可以直接借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款-法人,附收據(jù),還是要先做一步收股東現(xiàn)金借款?
公司最近幾個(gè)月沒有業(yè)務(wù),賬上也沒有錢,只給法人做了工資但是沒有錢就沒有發(fā) 11月: 借:管理費(fèi)用-工資4500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4500 12月: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資4500 貸:其他應(yīng)付款-法人名字4500 以后幾個(gè)月都這樣做,如果是明年3月份有進(jìn)賬了 借:其他應(yīng)付款-法人名字 18000 貸:銀行存款18000
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?