你好,可以做調整其他出庫單把數(shù)量調對
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應付 那既然原材料增加了后面應該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
請問為什么做分錄里沒有主營業(yè)務收入(用以前年度損調代替了),但要調減營業(yè)收入呢? 2020年 12月 25日,甲公司銷售一批商品給乙公司,該批商品成本為 280萬元,未計提減值準備,售價為600萬元,甲公司已于當日收到貨款并存入銀行,該商品的控制權已轉移給乙公司。2021年 2月 10日經(jīng)乙公司檢查,發(fā)現(xiàn)該批商品存在重大質量問題,經(jīng)協(xié)商,甲公司同意退回該批商品,并以銀行存款支付相關貨款。假定甲公司及乙公司均為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為 13%,2020年度的財務報告于 2021年 3月 25日批準報出,甲公司按照凈利潤的 10%提取法定盈余公積,不考慮所得稅等其他因素的影響,甲公司的下列處理中不正確的是( )。 A.調減 2020年營業(yè)收入 600萬元 B.調增 2021年庫存商品 280萬元 C.調減 2020年年末未分配利潤 320萬元 D.調減 2020年貨幣資金項目 678萬元
根據(jù)該生產(chǎn)部門填制的產(chǎn)品入庫表和庫存產(chǎn)品盤點表統(tǒng)計,該企業(yè)2020年初產(chǎn)品庫存數(shù)量1000公斤,本年度共生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量25000公斤,本年對外銷售了23000公斤,期末實際庫存1000公斤,相差2000公斤。經(jīng)稅務師進一步核實,發(fā)現(xiàn)其相差的數(shù)量2000公斤系企業(yè)按市場價格直接抵消所欠材料供應商的貨款(有材料供應商提供的收據(jù)及雙方協(xié)議為證),該批產(chǎn)品的賬面成本為4000萬元,不含稅市場價為5600萬元。企業(yè)的相關賬務處理為: 借:原材料 5600 應交稅費一一應交增值稅(進項稅額)728 貸:應付賬款 6328 借:應付賬款 4000 貸:庫存商品 4000 請問老師調整分錄該怎么寫。
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調整,我們是商貿(mào)公司,主要調整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調整了成本,,這樣導致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師就是現(xiàn)金流量表的收到其他與經(jīng)濟活動有關的現(xiàn)金與資產(chǎn)負債表和利潤表有什么聯(lián)系?
客戶付款用個人賬戶付錢到我們公司 付德是他公司的費用 那我們開票可以直接開給他公司嗎
交工會經(jīng)費時要除去專項附加扣除嗎
老師,請問開勞務*勞務費,不需要資質吧
代發(fā)酒的分錄怎么寫
老師,這張發(fā)票第一項第二項,和第三項至第七項。這兩項內(nèi)容不一樣可以開到一張發(fā)票上嗎?
各位老師,大家好,我是寧夏人,但是我想在蘇州注冊一個代賬公司,不知道可以嗎
老師,去年有二筆成本費用我今年在賬上補提了,所以資產(chǎn)負債表上的未分配利潤與利潤表上的利潤總額相差的數(shù)字就是這個直接補做的數(shù)據(jù),就是問下,去年所得稅已匯算了,這個在明年所得稅匯算清繳時要做調增吧
老師,對公轉給法人款備注往來款和備用金有什么不同
請問一下因為跨月紅沖發(fā)票,造成這個有有進項稅額轉出,這筆金額要怎樣做賬
問題是開出去和收到的發(fā)票上的數(shù)量就對不到了
你們要先清楚實際入庫和出庫多少,才能調整