你好,銷售汽車的可以的。1%的稅率,季度30萬(wàn)或是月銷售額10萬(wàn)可以免增值稅。

老師,銷售電動(dòng)汽車每臺(tái)都是一萬(wàn)多以上,如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人在稅收方面是不是有點(diǎn)不適合?銷售幾臺(tái)就超過(guò)了每月10萬(wàn)優(yōu)惠額,就要交增值稅3%,如果是一般納稅人可以抵扣是不是會(huì)可以少交稅?
機(jī)車銷售公司,小規(guī)模納稅人,開具機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)是按照國(guó)家小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)元免征增值稅,還是要如數(shù)繳納增值稅?
你好,銷售車,小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票嗎,如果不超45萬(wàn)是不是免增值稅?
公司是一般納稅人,主營(yíng)銷售二手車,從個(gè)人的手里買車回來(lái)再賣給個(gè)人或者公司,1。從個(gè)人那里買回來(lái)的車,可以讓個(gè)人去稅務(wù)局代開專用發(fā)票嗎?2。如果是銷售二手車給個(gè)人,我公司要按多少稅率交增值稅?有優(yōu)惠嗎? 3.如果是銷售二手車給公司,可以開13%的專用發(fā)票嗎?是用機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票來(lái)開嗎?還是增值稅專用發(fā)票來(lái)開?
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬(wàn),第二個(gè)月8萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是也可以免增值稅?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


超過(guò)的話,全部按照百分之一來(lái)交。