不需要調(diào)整,正常反應(yīng)
老師,我想問(wèn)一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請(qǐng)問(wèn)19年這筆賬,我該怎么調(diào)整?
老師好!我這里有這么個(gè)事,公司跟一個(gè)人借了2萬(wàn)元,還的時(shí)候,還了3萬(wàn)元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬(wàn)元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師你好,由于上個(gè)月我把科目用錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)月我要出庫(kù)出不了,上個(gè)月是這樣寫的,借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品,其他這個(gè)庫(kù)存商品里面包含的有一部分原材料,我要把這個(gè)原材料加進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎樣調(diào)整?
您好老師,我想問(wèn)一下,其他應(yīng)付款沒(méi)付,這個(gè)公司注銷了,這筆款我應(yīng)該怎么做
你好老師我想問(wèn)下我公司庫(kù)存商品和原材料一個(gè)占了75%,一個(gè)25%,其他應(yīng)付款又占了94%,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢,
老師2021年9月份注冊(cè)的公司,注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候交齊
老師,月底扣稅金,借增值稅,借已交稅金,借城市維護(hù)建設(shè)稅貸銀行存款,為啥要單獨(dú)列個(gè)已交稅金,不都是這個(gè)月繳納的嗎
老師期初余額是什么意思,,計(jì)算期初余額的公式是什么
老師,金稅盤是幾號(hào)清卡
藿香正氣口服液 員工用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
租的辦公樓,那棟樓即有辦公部分,又有員工宿舍,這種取得的專票,員工宿舍的進(jìn)項(xiàng)不是不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
您好老師,匯算清繳是在哪節(jié)課呀?
請(qǐng)問(wèn)匯票都有什么種類
老師X,我單位一般納稅人,報(bào)銷的汽油費(fèi)如開(kāi)專票可以嗎
老師,這題為什么另外的數(shù)據(jù)不包括呢?