你好,應(yīng)該是發(fā)了,法人自己墊付的這個(gè)錢也就是借的法人的錢
請問下老師,社保這塊會計(jì)分錄能不能幫我看下對不對… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
老師,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 我想問下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)?
老師,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 我想問下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)?
老師,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 我想問下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)?
郭老師,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 我想問下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)?
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
問下老師,他好幾年的工資都這樣做?這樣做合理嗎?有基本戶,他為啥不走銀行流水
如果一直這樣掛下去,借法人的的錢要達(dá)到千萬了
且沒有法人付這些工資的憑證附件
我接手應(yīng)該要怎么做?
把法人的欠款還給他,以后盡量走銀行