您好,這個(gè)等式用哪個(gè)準(zhǔn)則都是成立的哦,不相等的話,我們的負(fù)債表是不平的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不等于利潤表上的凈利潤 怎么找原因?
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中的未分配利潤除了開辦企業(yè)第一年一樣,往后是不是資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤等于利潤表中的凈利潤
老師,企業(yè)未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配科目期末數(shù)是否一定等于期初數(shù)+凈利潤?
我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加上本年利潤表中的凈利潤,我資產(chǎn)負(fù)債表是平的,本年也沒有分紅,我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)大于期初余額加本年利潤,這種情況正確嗎?
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
幫我看一下輸入網(wǎng)址后點(diǎn)擊哪里登錄
21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
那我有些費(fèi)用一點(diǎn)點(diǎn)的沒有入上年費(fèi)用,第二年直接入未分配利潤里,這樣這個(gè)等式是不是就不成立了?
您好,您這個(gè)是要更正申報(bào)上年報(bào)表的,直接入未分配利潤里不對(duì)的
也就是上一年的費(fèi)用不能入下年的未分配利潤里面?一點(diǎn)點(diǎn)都不可以,我記得小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則好像可以的嗎
您好,當(dāng)然可以呀,調(diào)整上年憑證的損益科目都用? 以前年度損益調(diào)整,再 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,但這個(gè)是要更正申報(bào)的,您想呀,我們上年申報(bào)利潤里沒有這個(gè),本年也沒有,這個(gè)稅哪去了,是要更正申報(bào)才對(duì)的
也就是稅務(wù)上2023年的報(bào)表要更正,這樣就配上了這未分配利潤里面多出來的那些
您好,2023年的報(bào)表要更正,然后這個(gè)數(shù)據(jù)就是2024年期初未分配利潤 期初數(shù)了
好的,那更正報(bào)表,不管什么時(shí)候都可以更正的哦,我看了一下稅務(wù)系統(tǒng)里確實(shí)可以更正的
您好,是的,可以在電子稅務(wù)局更正,現(xiàn)在方便的
也就是如果發(fā)現(xiàn)跟上年有關(guān)系的費(fèi)用,都要更正申報(bào)的?
您好,是的呀,小小的金額我們直接影響當(dāng)年利潤表,更正申報(bào)調(diào)增還好,調(diào)減容易被查賬的
一般調(diào)減就不入賬了,調(diào)增入賬一下
您好,差不多這個(gè)操作,看來財(cái)務(wù)人的想法都是差不多的
好的,謝謝老師耐心講解
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~