您好, 按開票的數(shù)據(jù)來填
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
下面灰色部分動不了,是系統(tǒng)自動預(yù)填的
最后一天申報,這該如何處理?
你們是核定征收的嗎
不是的 原來都沒有這種情況
申報界面有個發(fā)票類別的數(shù)據(jù)都是對的,系統(tǒng)自動預(yù)填的就是灰色部分,我無法手動更改
你選的是手動申報嗎
打開就是這個界面
你把這個頁面拍給我看下
老師你看第五行,
這個是附表,你填主表就可以了
不是,我無法進(jìn)行下一步
主表上面也不能填嗎,這個是附表呀
就是自動帶出來的這個數(shù),和我發(fā)票上的不一樣,我無法進(jìn)行下一步申報了 我改怎么處理
你換個瀏覽器試下了
延期申報會有什么后果?
你明天去報,一般問題也不大,稅務(wù)局說下這個情況,只是你為什么前面不申報了
前幾天一直身體不舒服,
別的事耽誤了,以為今天下午可以搞完,誰知道這個有問題
你明天申報說明下情況,應(yīng)該沒事
還是不行,換了電腦
可能是申報的人太多了,系統(tǒng)的原因