同學你好 不用 直接紅沖就可以

電子發(fā)票不能作廢只能紅沖嗎?如何紅沖?
電子普通發(fā)票開錯了是紅沖還是作廢么,當月作廢跨月紅沖,這樣嗎
老師:當月開具的全電發(fā)票現(xiàn)在是不是沒發(fā)直接作廢,只能紅沖?當月能紅沖嗎?還是說只能次月紅沖?
老師,電子發(fā)票不能作廢只能紅沖嗎?那紅沖的電子發(fā)票還用給客戶嗎
數(shù)電發(fā)票開錯,當月的可以作廢嗎?還是只能紅沖
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
直接把紅沖的發(fā)票紅沖了
同學你好 你的意思是數(shù)電發(fā)票藍字發(fā)票不紅沖了嗎
我的是開了藍字發(fā)票,后來紅沖了藍字發(fā)票,現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)紅沖錯了,能不能把紅沖的發(fā)票紅沖了
那你還不如重新開藍字發(fā)票呢
因為跨年了,所以
這個沒事 你可以做跨年的分錄
人家對方不干
你什么時候紅沖的呢
1.2號紅沖的
同學你好 那你這個紅沖成功了吧