你好,你們單位是一般納稅人嗎?
我們公司這個(gè)月想申請(qǐng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個(gè)文件的說(shuō)法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來(lái)要交5萬(wàn)的增值稅,申報(bào)時(shí)我就可以減去這個(gè)留抵稅額3萬(wàn),最后交2萬(wàn)就可以。是這樣理解嗎?
老師您好,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額怎么計(jì)算呢?它底是用應(yīng)付賬款(包含增值稅)乘以折扣,還是用那個(gè)實(shí)際成本去乘以折扣呢?麻煩解釋一下,有點(diǎn)搞不清楚
老師,我做這題的時(shí)候有疑問(wèn),我不知道是我刷題出現(xiàn)了錯(cuò)覺(jué),還是說(shuō)你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問(wèn)是這樣:這個(gè)商業(yè)折扣,是按照實(shí)際折扣后的價(jià)格去入賬,但是這個(gè)稅,我在刷題庫(kù)的時(shí)候這個(gè)稅依然是按照原價(jià)去乘以稅率的,可是,這個(gè)題里面用的是折扣后的價(jià)格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
老師,我們是一般納稅人6%做設(shè)計(jì)服務(wù)的,上個(gè)月銷項(xiàng)是139599.12,進(jìn)項(xiàng)123908.77,然后原來(lái)應(yīng)該要按照這個(gè)差額繳納15690.35的增值稅,但是申請(qǐng)了加計(jì)扣除這個(gè)月可以用的,就是進(jìn)項(xiàng)*10%加進(jìn)去以后進(jìn)項(xiàng)變成了136299.65,那么實(shí)際要繳納的增值稅變成了3299.47。那我這個(gè)增值稅的分錄是要怎么寫?。?/p>
老師好,收入、成本都是不含稅的金額,有個(gè)疑問(wèn)就是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)不夠的時(shí)候公司要交增值稅,但這增值稅對(duì)利潤(rùn)表沒(méi)有影響,但公司實(shí)際上是付錢出去了,這增值稅對(duì)賬有什么影響?
老師請(qǐng)問(wèn),在建工程辦理了結(jié)算,轉(zhuǎn)固并開(kāi)始計(jì)提折舊,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問(wèn)題,與建設(shè)單位協(xié)商后對(duì)方退回了有問(wèn)題工程的工程款,請(qǐng)問(wèn)該如果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢,固定資產(chǎn)需要沖回嗎,沖回的賬務(wù)如何處理呢
個(gè)體工商戶沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,客戶打款可以用法人個(gè)人賬戶嗎?
我司是一家建筑公司,境外有項(xiàng)目,需要出口一批工器具,然后我司沒(méi)出口資質(zhì),找了國(guó)際物流公司運(yùn)輸出去的,這樣正規(guī)嗎?
8月份把7月的收到發(fā)票做了入賬標(biāo)識(shí),昨天把它給:入職撤銷了,點(diǎn)了:提交??梢怨催x進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?還是找不到7月整月的發(fā)票
我是一個(gè)小白,我應(yīng)該如何學(xué)習(xí)看懂之前他們做的賬
老師,先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%,是怎么計(jì)算的呀?8月能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是18818.59,加計(jì)抵扣的金額應(yīng)是18818.59?5%=940.93,那系統(tǒng)怎么算出來(lái)是這些數(shù)呢。我是第一次報(bào)稅,很不明白,希望老師講明白一些。謝謝!
老師,你好!我們?yōu)榱速J款財(cái)務(wù)報(bào)表有調(diào)整過(guò),現(xiàn)在銀行需要提供科目余額表,怎么應(yīng)付好啊?
中級(jí)的教材匹配稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)這科嗎
老師那種小個(gè)體是不是不需要開(kāi)票的話,也不需要做稅務(wù)登記呀
老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理 老師早,結(jié)轉(zhuǎn)那塊,各種結(jié)轉(zhuǎn)幫我講講原理
你是一般計(jì)稅的嗎?
是呢,一般納稅人
是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,它是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)的,你的進(jìn)項(xiàng)只要是生產(chǎn)辦公用的都可以抵扣,比如你購(gòu)買辦公用品,對(duì)方給你開(kāi)了專票,也可以抵扣的。