您好, 這個(gè)退稅要去窗口處理,更正申報(bào)是可以的
您好 當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)過(guò)增值稅0申報(bào)的 作廢增值稅報(bào)表之后還可以重新勾選進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,問(wèn)下這個(gè)月的所得稅申報(bào)錯(cuò)了,我們不能退稅,還要補(bǔ)交的,然后已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),這個(gè)能撤回嗎?所得稅已經(jīng)更正申報(bào)
老師,增值稅申報(bào)了但是還沒(méi)交稅,現(xiàn)在要重新申報(bào),要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)表已經(jīng)作廢了,怎么撤銷統(tǒng)計(jì)啊
老師,所屬期7月的增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納了還能撤銷重新申報(bào)嗎
發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多抵扣了。增值稅申報(bào)表還在申報(bào)期內(nèi)但已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在點(diǎn)作廢增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了還能在撤銷統(tǒng)計(jì)重新勾選嗎
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
不是退稅,更正的話進(jìn)項(xiàng)不能同時(shí)更正?
可以更正的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)提示不能回到更正期
你把這個(gè)表拍給我看下
你現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)錯(cuò)了嗎,這個(gè)不是自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字嗎
增加了未開(kāi)票收入稅額 要同時(shí)增加進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
如果上面顯票不行,那就是更正不了,要去窗口處理
如果上面顯示不行,那就是更正不了,要去窗口處理
大廳是可以處理的嘛
大廳是可以填表要工作人員更正,我上次處理過(guò)一次,是可以
或者你把無(wú)票收入放到下個(gè)月申報(bào)了