您好, 這個(gè)退稅要去窗口處理,更正申報(bào)是可以的

您好 當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)過(guò)增值稅0申報(bào)的 作廢增值稅報(bào)表之后還可以重新勾選進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,問(wèn)下這個(gè)月的所得稅申報(bào)錯(cuò)了,我們不能退稅,還要補(bǔ)交的,然后已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),這個(gè)能撤回嗎?所得稅已經(jīng)更正申報(bào)
老師,增值稅申報(bào)了但是還沒(méi)交稅,現(xiàn)在要重新申報(bào),要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)表已經(jīng)作廢了,怎么撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)啊
老師,所屬期7月的增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納了還能撤銷(xiāo)重新申報(bào)嗎
發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多抵扣了。增值稅申報(bào)表還在申報(bào)期內(nèi)但已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在點(diǎn)作廢增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了還能在撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)重新勾選嗎
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


不是退稅,更正的話進(jìn)項(xiàng)不能同時(shí)更正?
可以更正的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)提示不能回到更正期
你把這個(gè)表拍給我看下
你現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)錯(cuò)了嗎,這個(gè)不是自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字嗎
增加了未開(kāi)票收入稅額 要同時(shí)增加進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
如果上面顯票不行,那就是更正不了,要去窗口處理
如果上面顯示不行,那就是更正不了,要去窗口處理
大廳是可以處理的嘛
大廳是可以填表要工作人員更正,我上次處理過(guò)一次,是可以
或者你把無(wú)票收入放到下個(gè)月申報(bào)了