同學(xué)您好,如固定資產(chǎn)時(shí):借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估,按月折舊:借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊。收到發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際
老師,您看一下,我們公司現(xiàn)在要法人離任審計(jì),需要提供固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表。但是,當(dāng)時(shí)入賬的固定資產(chǎn),購(gòu)買的電腦,由于發(fā)票上也沒有規(guī)格型號(hào),公司的人也不清楚當(dāng)時(shí)買的這臺(tái)電腦還有沒有在用著的。賬上倒是還掛著固定資產(chǎn)余額2900元。折舊早就已經(jīng)折舊完了。那我是按照購(gòu)買的年限,算到現(xiàn)在,當(dāng)做還在繼續(xù)使用著,使用年限寫6年嗎?
老師好,我們買的一批電動(dòng)車,已經(jīng)使用兩年,票也開全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問(wèn)題,剛好還有最后一筆款沒付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問(wèn)題是乙也開來(lái)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來(lái),這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
我們公司是電子商務(wù),在天貓上開店鋪,這個(gè)月我們商家開給了天貓公司積分服務(wù)發(fā)票(專用增票)192元,這個(gè)發(fā)票是買家在購(gòu)買我們店鋪商品時(shí)候用積分支付了一部分,天貓付給我們的錢,我們是全款收到的。是上個(gè)月的收入的,上個(gè)月我們天貓收入發(fā)票也已經(jīng)全部開具了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)192元發(fā)票怎么做賬
公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類的,客戶有筆經(jīng)費(fèi)想讓我們以服務(wù)費(fèi)的方式開票,然后客戶報(bào)賬支付給我司,公司用這筆費(fèi)用幫其代購(gòu)一臺(tái)一萬(wàn)多的電腦,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理?購(gòu)入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎?電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個(gè)怎么處理?
老師您好!現(xiàn)在收到以前年度購(gòu)買電腦發(fā)票,以前購(gòu)買電腦沒有入賬,是以借款方式給供應(yīng)商付款的,掛賬是其他應(yīng)收款,后來(lái)電腦賣了,也沒有入公賬,請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在收到專票發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來(lái)的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說(shuō)增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過(guò)個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
老師,辦公室購(gòu)買的花,記什么科目
辦公費(fèi)?老師
您好 計(jì)入管理費(fèi)用
付給代理會(huì)計(jì)應(yīng)該記什么科目
您好,也是管理費(fèi)用,二級(jí)明細(xì)可以寫咨詢費(fèi)