你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?如果是普遍的,不需要填寫,因為你都不需要交了,就不用提體現(xiàn)減免

小規(guī)模納稅人季度申報時,增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點,有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對不通過,應(yīng)該怎樣填寫?
不含稅銷售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷售額5%征收率是:146476.19 本期應(yīng)納稅額是:38406.14 本期應(yīng)納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問問增值稅小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅額減征額是怎么計算的
小規(guī)模開了1個點的票,報增值稅出現(xiàn)3減1政策本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額為1422465.98*2%,稅控盤實際不含稅銷售額是247033.64,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額1175432.34,應(yīng)納減增23598.65,本期應(yīng)繳稅11754.32。是哪里沒填對呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度增值稅應(yīng)稅收入8935.1,是不是要在本期應(yīng)納稅額減征額里邊填寫本期應(yīng)該繳納的增值稅的稅額呢!優(yōu)惠政策在哪體現(xiàn)呢、
小規(guī)模納稅人的企業(yè),填寫季度的增值稅主表,應(yīng)征不含稅銷售額是1877326.74,本期應(yīng)納稅額56319.80,本期應(yīng)納稅額減征額37546.54,本期應(yīng)納增值稅是18773.26。申報季度所得稅時,申報A表上有個其他收益,需要把37546.54填到其他收益里嗎
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
沒有開票的怎么填寫申報表呢
不填寫本期 應(yīng)納稅額減征額,就會有稅款產(chǎn)生呀!
你好,季度300,000以內(nèi)都是在第10欄 如果是超過300,000的在第一欄和第三欄 減免的2%才填寫