你好,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的?如果是普遍的,不需要填寫,因?yàn)槟愣疾恍枰涣耍筒挥锰狍w現(xiàn)減免
請問老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對不通過,應(yīng)該怎樣填寫?
不含稅銷售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷售額5%征收率是:146476.19 本期應(yīng)納稅額是:38406.14 本期應(yīng)納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問問增值稅小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算的
小規(guī)模開了1個(gè)點(diǎn)的票,報(bào)增值稅出現(xiàn)3減1政策本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額為1422465.98*2%,稅控盤實(shí)際不含稅銷售額是247033.64,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額1175432.34,應(yīng)納減增23598.65,本期應(yīng)繳稅11754.32。是哪里沒填對呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度增值稅應(yīng)稅收入8935.1,是不是要在本期應(yīng)納稅額減征額里邊填寫本期應(yīng)該繳納的增值稅的稅額呢!優(yōu)惠政策在哪體現(xiàn)呢、
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫說明嗎?
老師公司向個(gè)人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
沒有開票的怎么填寫申報(bào)表呢
不填寫本期 應(yīng)納稅額減征額,就會有稅款產(chǎn)生呀!
你好,季度300,000以內(nèi)都是在第10欄 如果是超過300,000的在第一欄和第三欄 減免的2%才填寫