是不是之前有申報(bào)負(fù)數(shù)?

老師,20年11月的時(shí)候在未開(kāi)具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬(wàn)的負(fù)數(shù),然后12月在開(kāi)具其他發(fā)票那里填了87萬(wàn)的正數(shù),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來(lái)了一個(gè)比對(duì)不通過(guò)未開(kāi)具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬(wàn)是怎么回事,之前沒(méi)有提示過(guò)
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是增值稅一般納稅人,本期未開(kāi)票,申報(bào)的未開(kāi)票收入,但是有抵扣進(jìn)項(xiàng),申報(bào)時(shí)提示比對(duì)不通過(guò),那我應(yīng)該怎么處理呢?
我想問(wèn)一下在9月份申報(bào)表,因?yàn)闆](méi)來(lái)得及開(kāi)發(fā)票,所以在9月份申報(bào)表填了未開(kāi)具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開(kāi)的發(fā)票因?yàn)橛袉?wèn)題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開(kāi)具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開(kāi)具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎么填申報(bào)表
老師,我報(bào)稅的時(shí)候,申報(bào)狀態(tài)提示申報(bào)成功但是對(duì)比失敗,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷售額累計(jì)值是負(fù)數(shù),沒(méi)有未開(kāi)票收入啊,這是什么意思
老師 你好,我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫(xiě)“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎

