您好,盤虧的金額乘13%就是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫存盤虧要怎么做?補稅嗎?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫存這月比上月少了多少,應(yīng)該怎么算呢?不能直接把庫存的期末數(shù)減上月庫存的基末數(shù)啊,因為這月有入庫和出庫了,那怎么回答和計算呢?
當(dāng)進(jìn)行存貨的盤點時,盤虧了要做進(jìn)項稅的轉(zhuǎn)出,盤盈了,購入了一批原材料,個別的原材料沒有記錄到賬面上,假設(shè)企業(yè)是一般納稅人,這個時候當(dāng)初購入時候相應(yīng)可以抵扣的進(jìn)項稅額為什么不能再入賬,
目的:練習(xí)存貨清查的核算。資料:甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年年末對庫存材料進(jìn)行盤點,將賬實不符的材料數(shù)量、金額及原因編制“存貨盤點盈/虧報告表”,并上報審批。存貨盤點盈/虧報告表2021年12月31日金額單位:元位數(shù)量實際單價數(shù)量備注編號品名計量單賬存實存數(shù)量金額金額略角鋼千克8208803.0060180.00計量誤差圓鋼千克10009805.0020100.00管理不善鋁材立方米504005200000然文害,保險公司超微1700合計180.002100.00按財務(wù)制度處理。審批意主管領(lǐng)導(dǎo):張大良見2021年12月31日要求:根據(jù)上述資料分別編制相關(guān)會計分錄。
這家企業(yè)跟客戶采購的貨物,每個月確認(rèn)收入之后結(jié)算成本的進(jìn)項稅有多少抵多少了,現(xiàn)在存貨有很多賬上,但是對應(yīng)的進(jìn)項稅都已經(jīng)抵扣完了,那現(xiàn)在怎么辦?沒有進(jìn)項稅了,這些存貨賣出去結(jié)算成本沒有進(jìn)項稅,這樣一次抵扣,稅務(wù)上是沒有問題的,但是有其他風(fēng)險嗎?一般企業(yè)這種進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是怎么弄的?是一一對應(yīng)的嗎?不可能全給抵扣沒了吧?
公司用的是erp財務(wù)軟件,月末存貨盤點盤虧了,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,盤虧的存貨的金額是系統(tǒng)自動計算的,幾百種物料,這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額怎么算呢?不可能根據(jù)物料去一個個查進(jìn)貨時候的進(jìn)項稅額的??
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
那對應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額以前月份已經(jīng)勾選抵扣了,那在勾選平臺需要操作什么把這部分金額轉(zhuǎn)出嗎?
您好,勾選平臺不需要操作,在增值稅附二申報進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就可以