您好,這個(gè)的話,那稅款能對(duì)上那

老師,早上好!請(qǐng)教一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),從成立開始就沒有核印花稅,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中沒有申報(bào)印花稅的界面,請(qǐng)問這樣的情況怎么處理呢?
老師問下哈,這個(gè)題他是碳酸飲料廠,主營(yíng)里面包含了單獨(dú)核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)了么,為啥子營(yíng)業(yè)外收入和其他業(yè)務(wù)收入都沒有超過800呢?一般都是上面條件給完,問題就是調(diào)整項(xiàng)這樣考么?
老師,您好,申請(qǐng)了企業(yè)簡(jiǎn)易注銷,公示期20天已滿,可是由于不了解,這20天內(nèi)沒在電子稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)注銷?,F(xiàn)在電子稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)自動(dòng)注銷了進(jìn)不去了。工商要求系統(tǒng)里清稅信息一欄必須有已清稅的顯示,可是稅務(wù)說已經(jīng)稅務(wù)注銷了,沒法在電子稅務(wù)局進(jìn)行操作了,請(qǐng)問這種情況怎么處理呢?
您好老師麻煩問一下庫(kù)存問題,我們之前有自己店面產(chǎn)生的庫(kù)存,但從20年就沒有店面了,但庫(kù)存還在,現(xiàn)在實(shí)際庫(kù)存與sap系統(tǒng)賬面金額不一致?實(shí)際庫(kù)存與賬面金額多這得怎么調(diào)賬?賬務(wù)處理怎么做?謝謝
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)界面,目前不能開票了,我核對(duì)了增值稅申報(bào)表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項(xiàng)稅額,只有小額的進(jìn)項(xiàng)留底)
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


稅款也對(duì)不上 老師 怎么調(diào)呢 怎么回事呢 急死我了
那這樣的話,就是憑證是對(duì)的,賬上是對(duì)的,你只能把稅務(wù)系統(tǒng)收入增加0.04
老師 稅款也需要調(diào)整吧
嗯對(duì),是同步的這個(gè)
可是 老師 我覺得稅款可能是不對(duì)的 系統(tǒng)上面是對(duì)的呢
那是因?yàn)?.04 乘以13%的話,幾乎不影響稅率
老師 稅款賬面小于稅務(wù)系統(tǒng) 400多呢
?。渴杖脒@些0.04?稅款差異這么大?
老師 一般這情況是怎么造成的 呢 我好崩潰
你看是不是有因?yàn)榧t沖的,然后系統(tǒng)沒結(jié)轉(zhuǎn)
老師 我看了 并沒有
如果照不出來,還是就這樣調(diào)吧,按照默認(rèn)賬上的
老師 我們是小規(guī)模 季報(bào) 您說前3個(gè)季度的有影響嗎
那個(gè)沒有,因?yàn)樾∫?guī)模是清0
老師 您看 我覺得應(yīng)該稅務(wù)上是沒有問題的 我是不是應(yīng)該按照稅務(wù)的調(diào)整呢
您辛苦看下 我給你發(fā)的圖片
我不確定你們賬上做錯(cuò)了沒有
老師 我已經(jīng)核對(duì)一下了 我實(shí)在找不出賬面問題了 我先多交說 總比少交好 然后您辛苦幫我說下 我按照稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的話 我應(yīng)該怎么做個(gè)憑證 才能收入個(gè)稅款跟稅務(wù)系統(tǒng)一致呢
那你現(xiàn)在如果按照稅務(wù)的話,是賬面少了,用 12221.16-賬面的,然后除以3%,做收入