這個只是營業(yè)收入,跟其他收入收益無關(guān)
、某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務(wù)招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%0孰低。要求:計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務(wù)招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%0孰低。要求:計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務(wù)招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%孰低。要求:計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
#提問#老師,企業(yè)所得稅前扣除招待費,發(fā)生額的60%,全年銷售收入的0.5%,是兩樣都超,那怎么計算扣除金額?
匯算清繳里業(yè)務(wù)招待費的扣除比例,請問營業(yè)收入是指不含稅的吧,是否包括營業(yè)外收入和其他收入?
老師您好,去年交了企業(yè)所得稅,匯算清繳的時候退了一些回來,怎么做分錄呢?
四月取得土地使用權(quán)已計入無形資產(chǎn)并在四月開始攤銷,五月繳納印花稅和契稅可以計入土地原值一并進行攤銷嗎,稅費攤銷從四月開始還是五月開始。
房產(chǎn)稅計稅基礎(chǔ),按照不含稅合同金額是嗎,如果合同金額是200萬不含稅,就是200乘以稅率嗎,每個季度都是這樣報嗎
老師,您好!我們單位是收報廢車的!有的報廢車是0元收購!客戶之所以賣給我們是為了得到補貼!我們0元入庫的車,怎么記賬?
老師我想問一下,小企業(yè)報財務(wù)報表,本期數(shù)按什么來填的
老師看 第一張是銷售 第二張是購進,因為這個購進的發(fā)票是統(tǒng)一一次性開進來 金額大 銷售的時候是慢慢賣出去的呀 所以進貨得價格就高 銷售的單價就低 那我結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,麻煩幫我看下,這個電子稅務(wù)局的提示,我核對了和我利潤表里面的數(shù)是對的上的。
老師,您好!如果我們這邊有員工欠銀行錢,如果我們公司發(fā)工資給他,我們公司有沒有受影響?
怎么綁定個體工商戶經(jīng)營所得個稅三方扣款協(xié)議,有沒有步驟
老師,麻煩這個題給我講一下吧,沒有看懂,講的越細越好
那營業(yè)收入是0,投資收益有數(shù),有招待費,并且取得發(fā)票,招待費能扣除嗎?
這個只能全額做納稅調(diào)增了