你好,60歲上的以上的員工也是包含在內(nèi)的
老師您好,我在申報(bào)季度所得稅申報(bào)那張表的時(shí)候,那個(gè)季末人數(shù)含勞務(wù)人員吧?
新辦企業(yè),個(gè)稅零申報(bào),把法人放上去,那季報(bào)時(shí),企業(yè)所得稅申報(bào)人數(shù)那季初季末怎么填呢?
所得稅季度表格上。季末人工數(shù)里面包含勞務(wù)派遣的人數(shù)嗎。個(gè)人所得稅不是我們申報(bào)的
企業(yè)所得稅申報(bào)表季初,季末人數(shù)包不包括工人的工資申報(bào)個(gè)稅的
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)的季初從業(yè)人數(shù)就是上年末的季末人數(shù),季末人數(shù)是2023年3月工資表上的人數(shù)對(duì)嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
好吧,好像系統(tǒng)自動(dòng)獲取的人數(shù)不包含在內(nèi),我忘修改了,提交所得稅申報(bào)了
哦,沒事兒,沒修改也不是什么太大的問題
這個(gè)人數(shù)沒填對(duì),沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
對(duì),只要你的收入這些數(shù)字填寫正確就可以
好的。 哪我1季度資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表是沒有重分類的, 234季度是重分類后的申報(bào)表, 因?yàn)橹胤诸惲藢?dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)和沒有重分類的起初數(shù)不一樣,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
這個(gè)也沒事兒,只要你最后的稅沒少交就行
好的嘞謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)