可以的,這表示你們單位是虧損的。

老師好,本年利潤(rùn)的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 還是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 正數(shù) 貸 本年利潤(rùn) 正數(shù)
老師好,本年利潤(rùn)期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)1000 貸 本年利潤(rùn)1000 還是 借 本年利潤(rùn)-1000 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) -1000呢
老師,我上個(gè)月有未分配利潤(rùn)貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后,利潤(rùn)分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),金額是怎么算? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 68448.27,貸本年利潤(rùn) 68448.27 老師是這樣寫(xiě)嗎 ?還是反一反
你好老師 :四季度的手工帳,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是貸方余額11434.96,上季度利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是借方余額83472.03,我的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)丁字賬借方是83472.03,貸方余額是11434.96.上季度,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)83472.03咋編會(huì)計(jì)分錄?。?/p>
老師,我們本年利潤(rùn)貸方有余額,未分配利潤(rùn)貸方也有余額正常嗎
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開(kāi)成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),也開(kāi)了紅沖并開(kāi)具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問(wèn)題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說(shuō)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開(kāi)錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問(wèn)老師,我要減少注冊(cè)資金,沒(méi)有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅。現(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書(shū),個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來(lái)轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒(méi)有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬(wàn)塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的

