一樣的,你先采集稅源生成申報表,然后填寫申報就行了。
印花稅按次申報,2月份申報了,但是不知道所屬期是自選即當天,所以沒繳費,現(xiàn)在怎么處理,采集不到這個信息。麻煩知道的老師來
小規(guī)模納稅人,印花稅稅源采集的時候不小心點到按次申報,本來應該是按季申報印花稅的,現(xiàn)在申報且繳款了怎么辦
老師我印花稅申報的時候已經(jīng)采集啦,再采集就顯示不在申報期啦,但是采集過的信息作廢不了,申報還失敗怎么處理
老師,請問申報印花稅時跳出上一期未申報,請進行相關的稅源所屬期信息采集后申報,是指什么意思,按繼續(xù)申報稅務局查詢沒有申報,需要怎樣操作?
老師,自行補申報的印花稅,稅源采集了,怎么找不到申報的入口???不知道是不是自行補申報的,和正常申報不是一樣的操作?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師,查詢已采集稅源那里有稅源信息,但是到申報頁面那里,選擇未申報稅源,里面又沒有信息(稅款所屬期都選了),不知道那里不對。唯一不同的是,稅源采集的時候有個選項,一個是正常申報,一個是納稅人自行補正,我選的自行補正,但是就是出不來申報表,也找不到申報按鈕
再重新進去看一下我要辦稅申報及繳費,找到申報表。