同學您好,是的沒錯, 是這樣的

倒擠結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,有一個分錄是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,借方發(fā)生減掉貸方發(fā)生額減掉盤點的余額,等于這個賣的成本,庫存商品減少在貸方,這樣就不對了,怎么解決
老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 老師這樣對不對老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 老師這樣對不對
老師 結(jié)轉(zhuǎn)庫成本是不是借成本 貸庫存商品 我一直不理解 為什么是這個 就是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)制造費用我都不明白為什么是貸方
老師 庫存商品貸方余額 是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
庫存商品在貸方,看了一下出庫單的單價比進價低是不是就不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本、那是不是庫存商品原來就是不夠,但是庫存不夠的話正常來說是不是就不能填寫出庫單?那這個庫存商品在貸方是怎么回事
老師請問一下,我們收到款了,做的預收賬款,我們想把收入的時間確定為服務完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費我公司承擔,請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
我之前沒注意 結(jié)轉(zhuǎn)了兩個月負數(shù)的庫存商品 有問題嗎?
同學您好,要盡快暫估庫存商品進來
老師 我現(xiàn)在怎么寫分錄
同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
就是說后面我等發(fā)票來了在記賬也是可以的對吧,我現(xiàn)在先不做暫估也沒影響吧
你好,以后也行的,這種情況也可以