你好,也把合同簽字那些一起放進(jìn)去更好哈,這么做可以的
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費——銷項稅額。但是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項稅的增值稅專用發(fā)票?
老師是這樣的,我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的,初加工,因為之前一直都銷售是后期成立的公司,機器設(shè)備沒有發(fā)票,也開不進(jìn)來。我之前用留底推庫存,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)現(xiàn)成本過高,導(dǎo)致一直在虧順。所以我想換一種結(jié)轉(zhuǎn)方法,分?jǐn)?,但是賬上又沒有機器,我就有點不知道怎么做了。在一人工費這里,沒有對公轉(zhuǎn)賬,還有工人這我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是農(nóng)民。我想按幾個步驟來消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做賬。
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗,剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫,每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個東西,我計提工資的時候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時候,還要算車間員工工資嗎?
老師,我公司是種植稻谷的,只有一個季度種植,稻谷已全部銷售完,庫存商品也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完,但是因為采購的人還有一張收割發(fā)票沒有給,當(dāng)是不知道,現(xiàn)在才給,我可以直接就這張發(fā)票從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
我們是生產(chǎn)企業(yè) 然后老板和人家合伙搞了個公司 那個公司只接訂單 然后放在我們公司做 這兩個公司要簽訂什么合同合適呢
老師,采購低值易耗品賬務(wù)處理?
老師貨物的退稅率為零,出口免稅還是視同內(nèi)銷征稅?
老師,您好,我司一般納稅人欲購入一廢舊廠房用于拆除銷售廢料,中間應(yīng)該怎么操作,拆除費,購入廢舊廠房,后期銷售廢料分錄要怎么寫?拆除費需要發(fā)票入帳嗎?銷售廢料怎么開票?能簡易計稅嗎?購入發(fā)票對方說是普通發(fā)票過來
外購商品對方開的是普票,不能抵扣,商品贈送客戶視同銷售是不是也是正常繳納增值稅
老師麻煩問下,一般納稅人沒有收入,但有成本費用,如何利潤做平啊
發(fā)現(xiàn)給一個員工買了社保,但是在個稅申報那里忘記填了怎么辦?好幾個月了
住宿票,餐飲票,可以開專用發(fā)票嗎
老師,銀行收到國內(nèi)信用證怎么入賬呢?
老師,您好,建材批發(fā)行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少呢
好的,非常感謝老師
好的。不用謝,記得給我好評哦