借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行存款
老師,匯算清繳退款,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則分錄怎么做
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)繳匯算清繳所得稅分錄怎么做?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳退稅怎么做分錄
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)匯算清繳怎么做分錄?
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳要繳納企業(yè)所得稅該怎么做會計(jì)分錄?
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險(xiǎn)的時候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時候包含了個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個子公司合并,在合并報(bào)表時被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報(bào)銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
不用過應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅這個科目嗎?
對,直接這么做就可以了
記到未分配利潤后,是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初期末差和凈利潤就勾稽不上了?
對會造成這個差額的
怎么有的老師說小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,是走所得稅費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅?會計(jì)準(zhǔn)則才是利潤分配?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整的,所以才直接用利潤分配未分配利潤的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評