同學(xué)您好,同學(xué)您好,差額征稅填申報表: 1.將差額扣除項目填入增值稅納稅申報表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報表附列資料; 3、按照5%征收率簡易辦法計稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報表。

老師,請問一下,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣差額征稅,現(xiàn)在都增值稅申報表怎么填,只有一張表
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣差額征稅,小規(guī)模增值稅申報表怎么填,只有一張表,沒有附表
請問老師,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開普通發(fā)票30萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
小規(guī)模企業(yè)開具了勞務(wù)派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報增值稅的時候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報表如何申報
請問老師,勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人開了1%的普票,應(yīng)該全額計稅,還是差額計稅
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
差額部分30萬以內(nèi)需要繳納增值稅嗎?
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
如果差額超過30萬,需要按照5個點繳納增值稅對吧
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的