你好,企業(yè)所得稅是按照季度預繳一定金額的稅款,年度匯算時多退少補相應稅款。
老師,季度預繳的所得稅,如果匯算清繳的時候算出來不用交,是做退稅是嗎?
老師,公司前三季度預交所得稅4000,第四季度虧損了,那么第四季度所得稅是不是應該不用繳納,全面所得稅匯算清繳的時候多交的所得稅應該怎么處理
老師你好,如果一季度預繳了所得稅7萬,到了四季度如果需要繳納所得稅3萬的話,四季度的3萬元是不是就跟一季度的7萬元一樣預繳,然后在匯算清繳的時候清算,多退少補呢。
第四季度所得稅如果繳納了,匯算清繳的時候是不是就不用交了?還是必須得匯算清繳時候交
如果三季度交了企業(yè)所得稅,四季度虧損了,則四季度必須要退稅嗎?還是匯算清繳的時候才會退稅?
老師就是領導找我報支出,然后支出都是他每筆微信支付的截圖。我需要把每筆支出一行一行寫在表格里,然后支付記錄也要放到表格每一行 可以這樣操作嗎
您好老師,民非企業(yè)有限定性和非限定性,資產(chǎn)負債表怎么分開核算?
公司購入二手設備,針對提足折舊的固定資產(chǎn)如何填寫固定資產(chǎn)卡片?使用年限?
請老師幫我解析一下這個題!
長投權益法下,投資后,我向聯(lián)營企業(yè)甲銷售一個成本100的存貨,賣價150,年底存貨還沒賣出去,甲凈利潤1050,為什么算投資收益時要1050-50=1000,這個的底層邏輯是什么呢,我實現(xiàn)了利潤50,甲賣沒賣出和我有什么關系呢,還是說法律上規(guī)定需要這么處理
請問,A公司付款一筆業(yè)務給甲公司,實際上這筆款是應該要BCD這三句付款的,他們集中款統(tǒng)一給A公司付給甲公司,甲公司開票給A,A是不是要開票給這三家公司?
(五)企業(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評價指標進行綜合評價所得分值不低于60分,且科技人員指標得分不得為0分。 老師好,我想問一下,如果今年申報科技型中小企業(yè),那么此第五項是需要2024年整年的數(shù)據(jù),還是2025年當年的數(shù)據(jù)?
我公司租賃費100萬,租賃期是2024年10月至2025年10月,每個季度開25萬發(fā)票,但是房主最后季度發(fā)票不能開了,要等2026年1季度給我們開,可以嗎
24年的折舊未提,今年9?補提,借:以前年度損益,結轉到了,本年利潤_未分配利潤,所需調整財務報表年初數(shù)嗎?
老師你好,我昨天收到了兩張貿(mào)易公司2019年的紙質發(fā)票,跟業(yè)務了解了一下,買的是一些額外小配件,不報關的,2019年的到現(xiàn)在才拿給我,這個賬務應該如何處理呢?
填寫所得稅季報表,利潤直接彌補虧損了,我不想彌補怎么填寫
你好,以前年度的彌補虧損申報時會自動彌補。
這樣匯算清繳的時候也不用交稅是吧 彌補完了
你好,匯算的時候還需要根據(jù)匯算結果確定是否納稅。如果出現(xiàn)匯算的時候有應納稅所得額,高于本次彌補虧損后的金額,還是需要交稅的。匯算后還可繼續(xù)彌補虧損。
如果跟本次數(shù)據(jù)一樣呢
你好,匯算如果沒有調整項,數(shù)據(jù)一致,就不需要再納稅。