首先登電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。 2、稅源采集 在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。 點(diǎn)擊“新增稅源信息”。 存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對(duì)應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫(xiě)補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。 注意事項(xiàng): 其中帶紅色*號(hào)的為必填項(xiàng),其他選擇性填寫(xiě),部分字段填寫(xiě)規(guī)則如下: *應(yīng)稅憑證名稱(chēng):填寫(xiě)應(yīng)稅憑證的具體名稱(chēng)。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填 1,合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填寫(xiě)合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí),只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。 子目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)稅目對(duì)應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對(duì)應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報(bào)的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。 *應(yīng)納稅憑證書(shū)立日期:填寫(xiě)應(yīng)稅憑證書(shū)立日期,合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí),應(yīng)稅憑證書(shū)立日期為稅款所屬期止。 *計(jì)稅金額:填寫(xiě)應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫(xiě)應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。 3、納稅申報(bào) 點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。 勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無(wú)誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時(shí)無(wú)需采集減免信息,在做稅源信息同步時(shí),本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動(dòng)帶出。
資金賬簿印花稅在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)老師?
老師電子稅務(wù)局里沒(méi)有印花稅怎么申報(bào)
怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)之前的印花稅
印花稅0申報(bào)怎么報(bào),在電子稅務(wù)局上面
老師我申報(bào)補(bǔ)繳2022年的印花稅!在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)?
?老師,我們買(mǎi)材料實(shí)際花了1475,對(duì)方開(kāi)的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項(xiàng)是景區(qū)要先打給我們 我們?cè)俅蚪o導(dǎo)游,我們和導(dǎo)游之間是代收代付的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi),我們要替導(dǎo)游申報(bào)個(gè)稅。如果導(dǎo)游的服務(wù)費(fèi)超過(guò)500,就要交個(gè)稅。如果低于500,就不交個(gè)稅。有個(gè)導(dǎo)游他的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)是540,我怎么操作可以不讓他交個(gè)稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購(gòu)買(mǎi)b公司股權(quán),a公司付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊(cè)資本1200萬(wàn),轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬(wàn)已實(shí)繳,a只實(shí)繳3萬(wàn)。)
7月開(kāi)的那個(gè)發(fā)票 目前只是進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn),但是實(shí)際上并沒(méi)有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個(gè)具體步驟是什么樣的
個(gè)體戶的錢(qián)轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好
多年前開(kāi)具的發(fā)票已記賬并繳納增值稅及附加稅,但是應(yīng)收款至今未回,問(wèn)過(guò)業(yè)務(wù)人員說(shuō)合同執(zhí)行不下去了,但是開(kāi)的發(fā)票也退不回來(lái)了,賬上老掛著應(yīng)收款時(shí)間較長(zhǎng),我應(yīng)該怎么處理合規(guī)?
9月1日起北京要全員社保,公司里有兼職人員,在其他單位有社保有工資,在本公司有兼職工資,這種9月還可以發(fā)兼職工資吧?回頭次年兼職人員自己做個(gè)稅匯算,自己補(bǔ)繳合并計(jì)稅的個(gè)稅,這樣合理吧?需要準(zhǔn)備什么資料備查?
減免増值稅,消費(fèi)稅,城建稅減免嗎?
您好老師,怎么把記完的記賬憑證內(nèi)賬改成外賬 好像填錯(cuò)了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費(fèi)基數(shù)多少?我們公司新開(kāi)立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時(shí),那每個(gè)員工工資我都寫(xiě)2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)交保險(xiǎn)
老師,認(rèn)定里面沒(méi)有印花稅的也可以報(bào)不
沒(méi)有的按次申報(bào)。稅源采集的時(shí)候選擇按次。
老師,購(gòu)銷(xiāo)合同日期按開(kāi)發(fā)票日期還是簽合同日期
你好,按照正規(guī)的是簽合同的。
老師,營(yíng)業(yè)賬簿沒(méi)認(rèn)定也可以報(bào)吧
哦,沒(méi)有認(rèn)定你需要交就需要申報(bào)。
申報(bào)是啥意思
你好,沒(méi)有,比如你收到了投資款,你沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定也得交,就得申報(bào),是這個(gè)意思啊。
老師,購(gòu)銷(xiāo)合同按次申報(bào)以前年度的是不是也可以申報(bào)
對(duì)的對(duì)的,可以可以可以可以。