你好,做營業(yè)外收入的
老師,我想知道我們公司的銷售人員工資跟銷售額掛鉤的,提前計(jì)提不了工資,只能在下一個(gè)月直接發(fā)放,那發(fā)放的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理,如果計(jì)入費(fèi)用,那不是當(dāng)月的工資,是屬于上月的人工成本的,這種情況應(yīng)該怎么辦,還有圖片上的運(yùn)營部人員工資和客服人員工資應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目。
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來因?yàn)橐恍┰颍@個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做???
想問老師一個(gè)問題,我現(xiàn)在應(yīng)聘了一個(gè)建筑公司,之前的會(huì)計(jì)啥都沒交接,就口頭隨便的交接了一下,還有很多的內(nèi)帳,都沒交接,比如專票的抵扣稅金退還,我看賬上他票不夠,退不了進(jìn)項(xiàng),我如果退他2000多的稅金,他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能說是接在她后面做,她之前的東西我不能動(dòng),然后我就讓之前的會(huì)計(jì)自己去處理這個(gè)問題,他說他已經(jīng)離職了,就推給我,態(tài)度還惡劣的不得了,請(qǐng)問我做錯(cuò)了嗎?如果之前的會(huì)計(jì)愿意告訴我這個(gè)帳怎么回事,我很樂意幫這個(gè)忙,可惜不是
請(qǐng)問一下大家,我們公司有一個(gè)員工,前幾個(gè)月工傷。然后當(dāng)時(shí)是私賬給員工的醫(yī)療費(fèi)?,F(xiàn)在公賬上收到了保險(xiǎn)公司賠償款(是在外面買的商業(yè)團(tuán)做團(tuán)體險(xiǎn)),現(xiàn)在這筆款,要怎么做會(huì)計(jì)處理呢?借:銀行存款,貸方不知道放在哪個(gè)科目?
老師,我們公司做污染土壤處理和綜合利用的,收土的話能收到土壤處置費(fèi),做成磚和墻板賣出又是一次收入,主要發(fā)生的費(fèi)用是天然氣,工資,利息和水電,機(jī)器設(shè)備折舊,想問下成本核算用什么法會(huì)好點(diǎn)?現(xiàn)在是試生產(chǎn)階段,但是賬面在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,工程設(shè)備款沒付清,收入是不是不能紅沖在建工程了?什么時(shí)候開始正常核算成本比較合適?
老師,小規(guī)模納稅人開專票購買方信息??梢圆粚戨娫捥?hào)碼嗎?
老師,新開的天貓店有基本戶,一直沒有收入會(huì)有哪些方面的影響
沒有研究費(fèi)用,研發(fā)投入強(qiáng)度會(huì)零嗎
符合335,利潤95萬交所得稅多少
小規(guī)模納稅人開出專票如何做賬呢?老師。
老師,我們購買一個(gè)軟件,尚未研發(fā)完成,分兩次付款,第一次付款。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在收到付這筆款的發(fā)票了,這怎么寫分錄?
我們是商貿(mào)公司,商品進(jìn)貨可能會(huì)有市場(chǎng)費(fèi)用支持,比如商品正常進(jìn)貨1000元/10個(gè),可能市場(chǎng)費(fèi)用支持1個(gè)商品,,如果加權(quán)平均的話,成本變?yōu)?000/11=90.909元/個(gè),但是這個(gè)市場(chǎng)費(fèi)用支持的話是因?yàn)槲覀冇娩N售費(fèi)用直接支持市場(chǎng)用掉了。這樣的話我核算毛利的話,會(huì)越來越高。有沒有好的方法處理這個(gè)市場(chǎng)費(fèi)用支持及使用呢?
攤銷無形資產(chǎn)軟件,需要扣除殘值嗎?
老師,你好,請(qǐng)問下,我們是銷售的,賬上庫存多,怎么處理啊,打折處理嗎,最低價(jià)可以是多少
老師,請(qǐng)問一下:退投資款給股東是不是視同分紅呢(樸老師)
分錄咋寫呢完整的,成本要轉(zhuǎn)出?
借銀行 貸營業(yè)外收入,這個(gè)就不用動(dòng)城買了
什么?這個(gè)就不用動(dòng)成本了?就做一筆分錄不調(diào)以前的賬嗎?
對(duì)的,是的,不用動(dòng)成本了,你不是說不想動(dòng)成本嗎?不想動(dòng)成本就做到營業(yè)外收入里面去。
之前賬務(wù)處理也不需要做。
老師這是最好的辦法么,最合理的是不是也這樣的
不是最好的方法,最好的方法是沖你的成本。
沖成本分錄咋做呀老師
借銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。