沒有研究費用,也沒有研發(fā)支出,研發(fā)投入強度為零
研發(fā)活動沒有完成,那不就屬于研究階段嗎,研究階段的支出不是應(yīng)該都費用化嗎
老師,基礎(chǔ)研究投入費用是指什么呢?是境內(nèi)研發(fā)費用支出嗎
老師您好,麻煩問一下研究開發(fā)費用,其中在中國境內(nèi)研發(fā)費用和基礎(chǔ)研究投入費用總額有什么區(qū)別?這里該怎樣選呢?
本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入:4637,營業(yè)收入:4823,投資收益:0,年代碼:2020,研究費用_管理費用 年-1:210萬,研究費用_管理費用 年-2:249萬4,本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占比%:96.1255884296308,歸集的高新研發(fā)費用金額合計占比%:1.92098318646876,本年境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費用占比%:100,本年研發(fā)人員占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例:0.2333,歸集的高新研發(fā)費用金額_內(nèi)部研究開發(fā)投入_本年度...:256萬,歸集的高新研發(fā)費用金額_委托外部研發(fā)費用_境內(nèi)的外部研發(fā)費_本年度:0,歸集的高新研發(fā)費用金額_本年度:256萬,歸集的高新研發(fā)費用金額_合計(2017-2020版):256萬,研究費用_管理費用:256萬。。老師這個風險看不懂,管理費用 年-1:210萬,研究費用_管理費用 年-2:249萬
老師,做研發(fā)費用可以只有研究階段,沒有開發(fā)階段嗎?
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎