如果是小微企業(yè),這個是正確的。
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
企業(yè)所得稅2022年應納稅所得額100萬到300萬部分稅率實際按10%征收還是5%征收
請問23年小微企業(yè)所得稅應納稅不超過100萬的部分,100-300萬的部分全按5%征收?300萬以上25%?
小微企業(yè)全年應納稅所得額不超300萬所得稅率5?
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是應納稅所得額不超過300萬的稅率5%,超過300萬的全額按25%繳納,是嗎?
汽車銷售公司有一臺車廠家合格證打印錯誤,返廠重新申報合格證后,汽車廠家要求銷售公司開機動車發(fā)票給公司先上戶再過戶給客戶。汽車銷售公司就給自己的分公司開了機動車發(fā)票上了戶,第二天就過戶給客戶了。分公司收到這張機動車發(fā)票怎么做賬呢?其實就是借分公司開了張發(fā)票。
一般納稅人銷售公司固定資產(chǎn),是房子,請問什么情況下按9個點交稅,什么情況下是5個點交説?
收到一張比實際支付金額大的專票(費用類的),怎么入賬?
老師好,我想咨詢個問題,就是我們公司五月份開了發(fā)票四十多萬,然后成本票不夠,老板讓我做了40萬的工資進去,上個月個稅申報是臨時找的人,原來公司一直申報法人代表一個人的工資,我這個月個稅應該怎么申報?是按上個月的還是恢復只申報法人代表一個人的呢?
客戶幫我們公司代采一批6萬元物料,我們公司已經(jīng)開專票給這個客戶,這批物料的進項票也已經(jīng)收到,都是13個點的專票,現(xiàn)在客戶要求我們把這6萬元提現(xiàn)給他們,請問這筆錢是否要扣稅點
殘疾人保證金需要計提嗎,需要計提在什么時候計提
長期待攤費用還沒有攤銷完,公司要注銷,剩余的長期待攤費用怎么處理
老師,房地產(chǎn)公司做土地增值稅清算時,扣除項目“房地產(chǎn)開發(fā)費用”中的利息支出,只能是計入金融機構(gòu)借款利息吧?如果公司還有從第三方個人處借款利息,是否可以抵扣?在清算時,三大期間費用是否可以抵扣?
老師,您好,之前的領導說我不與人溝通,請問下到底怎么和他們相處?我自己人生心得其實也不愿真心教別人的?
報廢汽車的殘值入賬能免增值稅嗎