你好,沒問題,這個(gè)只要是錯了就可以更正了
因?yàn)楦鞣N原因,2021年之前三個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都沒有報(bào),第四個(gè)季度報(bào)的時(shí)候能不能整年的一起報(bào)?還是必須得分四個(gè)季度報(bào)四次?如果可以一次報(bào),是否會對企業(yè)有所影響?
22年第一季的報(bào),增值稅申報(bào)表里的稅額報(bào)錯了,作廢重新報(bào)的話會有影響到企業(yè)嗎?因?yàn)楦乱粋€(gè)季度沒有更新到新的數(shù)據(jù)
老師你好,我想請問下,我進(jìn)電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會怎樣
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
2024年一月份一下子重新更正2023年前三個(gè)季度的財(cái)報(bào)季報(bào)和企業(yè)所得稅季報(bào)有沒有問題,因?yàn)橹疤顖?bào)的信息有問題
對方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
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您好,我剛不小心申報(bào)了2023年第四季度的,但是我前三個(gè)季度的都填錯了,我只能先作廢第四季度的,再更正前面的嗎
如果你第四季度是按照正確的申報(bào)的話就沒事兒
我第四季度是正確正常申報(bào)的,我更正第三季度的時(shí)候,提示本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)
那我覺得你只要四季度按正常的申報(bào)就行了
那么年報(bào)咋整 企業(yè)所得稅年報(bào)
年報(bào)就按照你賬上的真實(shí)申報(bào)唄
那和之前一二三季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局那次不通過怎么辦
那和之前一二三季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局那邊不通過怎么辦
您說的申報(bào)不通過是什么情況呀?
比如年報(bào)信息和一二三季度信息不一致
如果有這個(gè)提示的話,那是需要修改的