員工出差時(shí),如果攜帶家屬,并且機(jī)票費(fèi)用由公司報(bào)銷,這部分費(fèi)用應(yīng)該被歸類為差旅費(fèi)。而老板在報(bào)銷時(shí)給予的優(yōu)惠,應(yīng)該被視為公司對(duì)員工的福利或者是一種優(yōu)惠措施,不應(yīng)該被納入差旅費(fèi)中。

老師,我們現(xiàn)在的出庫(kù)入庫(kù)單子都沒有打過,賬本里面也沒有加出庫(kù)入庫(kù)單,差旅費(fèi)報(bào)銷單也沒有放進(jìn)去,只是車票還有住宿費(fèi)都計(jì)入了差旅費(fèi),這樣是不是不合規(guī)的?是不是必須有出庫(kù)入庫(kù)還有差旅報(bào)銷單?
老師,我們公司司機(jī)用自己的車送公司人員去出差,私車公用,把工作人員送到回來了,然后第二天又去接工作人員回來,這個(gè)油費(fèi)過路費(fèi)啥的,可以走差旅費(fèi)報(bào)銷單嗎?還是一般費(fèi)用報(bào)銷單?還是可以和出差人員一起填在差旅費(fèi)報(bào)銷單里面
老師您好,我想問一下。員工墊付了差旅費(fèi),出差實(shí)際月份是2月,機(jī)票和住宿費(fèi)的發(fā)票,是10月的。這個(gè)賬應(yīng)該怎么記呢,按照?qǐng)?bào)銷日期,還是發(fā)票日期,還是出差的日期?
老板出差回來已經(jīng)報(bào)銷了機(jī)票,住宿費(fèi)餐費(fèi),還能再給他發(fā)放補(bǔ)貼差旅費(fèi)嘛?比如弄個(gè)300一天的補(bǔ)貼那種
員工出差及家屬機(jī)票一期報(bào)銷,老板也便宜了,報(bào)銷的差旅費(fèi),我可以一期入了差旅費(fèi)嘛,還有孩子的
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


給予的優(yōu)惠啥意思?全部公司都承擔(dān)了
因?yàn)檫@個(gè)是你們給員工家屬的福利啊,這個(gè)是優(yōu)惠的。正常情況下,員工是出差,帶上家屬就沒有必要了