您好!勞務(wù)報酬按80%納稅,20%扣稅,比如5000元,按4000交稅,交4000*20%=800元
專家費個人所得稅,稅后5000,那么稅前應(yīng)該是多少,報個人所得稅的話我應(yīng)該按稅前多少申報?
專家費個人所得稅,稅后1000,那么稅前應(yīng)該是多少,報個人所得稅的話我應(yīng)該按稅前多少申報?
專家費個人所得稅,稅后2000,納稅240,那么稅前應(yīng)該是多少,報個人所得稅的話我應(yīng)該按稅前多少申報?
,不適用累計稅率,勞務(wù)報酬2000元,按20%繳納個人所得稅,應(yīng)該交多少?怎么算?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
專家費個人所得稅,稅后2000,那么稅前應(yīng)該是多少,申報個人所得稅的話我應(yīng)該按稅前多少申報?
您好!那就是2382唄,2382*0.8*0.2=381.12,交381.12稅,2382-381.12=2000.88
請問不用減400?
說錯了,應(yīng)該是不用減800?
2382的稅前的話,只要381的稅呢
不應(yīng)該是2300,交300的稅?
而且,如果是2382的話,交稅316.4
2382的話,應(yīng)納稅所得額2382*0.8=1905.6,所以交稅1905.6*0.2=381.12,到手2382-381.12=2000.88