你好不是的,印花稅不是這樣計(jì)算的。他是按照簽訂的合同上的金額。
老師您好,印花稅繳稅依據(jù)可以直接按銷售額加當(dāng)前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)額(含稅)按比例計(jì)提繳納可以嗎嗎,平時(shí)采購(gòu)入庫(kù)沒有認(rèn)證的庫(kù)存用不用計(jì)提印花稅?謝謝
印花稅用當(dāng)月的開票金額為依據(jù)乘以萬分之三繳納稅款,可以嗎?
老師,我們每月繳納的印花稅,是根據(jù)當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)票和開出的銷項(xiàng)票的合計(jì)數(shù)繳納的,這樣可以么?
老師。 繳納印花稅可以按公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的總金額來交么
老師,麻煩清繳一下,我們每個(gè)月季度報(bào)印花稅,買賣合同這塊的計(jì)稅依據(jù),可以用這個(gè)季度的銷項(xiàng)金額+進(jìn)項(xiàng)金額來報(bào)稅嗎
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?