您好,這個(gè)是通過職工薪酬的
你好,老師!請(qǐng)問關(guān)于小規(guī)模納稅人的勞務(wù)派遣公司采用差額征稅開具發(fā)票,用人單位委托用工單位給派遣人員支付工資,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
我們是勞務(wù)派遣公司然后開差額發(fā)票,差額部分是我們代發(fā)工資部分,這部分的工資可以算成本嗎
勞務(wù)派遣公司,開具的勞務(wù)派遣差額征收發(fā)票。他的收入包括差額部分支付的工資嗎?,等于就是他開具的差額發(fā)票是5000元。,發(fā)票上備注欄注明支付工資3000。,這個(gè)收入是算5000,還是算2000?
老師,我想咨詢一下勞務(wù)派遣公司,每月先計(jì)提勞務(wù)派遣員工工資借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行,到年底要開票開的是差額票,這個(gè)怎么再做賬?工資和服務(wù)費(fèi)是分開開的
勞務(wù)派遣公司 差額納稅 代用工單位發(fā)放的工資 必須通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎 用其他應(yīng)付款 帶發(fā)工資核算可以嗎
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)