你好這個(gè)要看22年的分錄是怎么做的。
老師涉及到差錯(cuò)更正,跨年更正的,借方科目是寫(xiě)當(dāng)時(shí)正確的科目,還是填以前年度損益調(diào)整,調(diào)整和更正分別怎么做的啊
請(qǐng)問(wèn)老師,以前年度做的賬很亂,到今年說(shuō)要整改,涉及到以前年度損益類的在今年改成以前年度損益調(diào)整嗎?涉及到往來(lái)科目,直接更正就可以嗎?
老師好,2019年做錯(cuò)了一筆賬,要在在2021年更正,借方應(yīng)該做管理費(fèi)用和預(yù)付賬款,當(dāng)時(shí)都做成了管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該涉及管理費(fèi)用的應(yīng)該怎么做分錄呢
你好,老師。 1.發(fā)現(xiàn)往年的分錄科目記錯(cuò),不涉及損益類,具體是要怎么做更正的分錄呢? 2.相同錯(cuò)誤如果是當(dāng)年往月錯(cuò)誤呢?又是怎么更正,和往年更正有區(qū)別嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年的一筆賬做錯(cuò)了,在這個(gè)月更正涉及到損益的,怎么做分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
就是做錯(cuò)了這一筆,把應(yīng)付職工薪酬忘了轉(zhuǎn)出
你好,你的意思就是多記的管理費(fèi)用,對(duì)吧?
沒(méi)多記,就是做錯(cuò)了,繳納的時(shí)候沒(méi)有把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)出
你好,你如果這個(gè)管理費(fèi)用沒(méi)錯(cuò),你就不用調(diào)管理費(fèi)用。就不涉及以前年度損益調(diào)整。
那直接更正就可以,對(duì)嗎?
你好是的,可以直接更正。