同學(xué)你好 沒有調(diào)整了可以填

你好!請問年中用金蝶建帳,得到的資產(chǎn)負(fù)債表與電子稅務(wù)局上季度末的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款年初數(shù)不一樣,金蝶的好像把這兩個合并了,那我現(xiàn)在填制電子稅務(wù)局的財務(wù)報表,需要手動修改,重分類變成和以前一樣嗎?
請問如果一家單位一直沒有做賬本,但是有進(jìn)票和銷票,現(xiàn)在要注銷,不是要補(bǔ)財務(wù)報表嗎,這個財務(wù)報表,我就根據(jù)這幾年的電子稅務(wù)局進(jìn)出票情況現(xiàn)做有問題嗎?
24年財務(wù)報表出來要填嗎?23以前一直沒有的也一直是查賬征收,需要建賬嗎?它現(xiàn)在在電子稅務(wù)局顯示出來了
24年財務(wù)報表出來要填嗎?23以前一直沒有的也一直是查賬征收,需要建賬嗎?那需要在電子稅務(wù)局上點(diǎn)忽略它嗎?
老師:個體工商戶,24年財務(wù)報表出來要填嗎?23以前一直沒有的也一直是查賬征收,需要在電子稅務(wù)局上點(diǎn)忽略它嗎?
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護(hù),每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?