可通過【我的信息】—【納稅人信息】—【稅(費)種認定信息】功能,查詢具體的稅(費)種認定信息(如未認定按年計征的營業(yè)賬簿印花稅,需到主管稅務(wù)機關(guān)進行稅種認定)。 確認稅(費)種認定信息后,點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【財產(chǎn)和行為稅】—【財產(chǎn)和行為稅申報(印花稅)】。

老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔(dān)保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊
但是顯示所屬期是2023年第四季度的
這個期間的印花稅已經(jīng)報了
說明你們之前是按季申報的? 你問下你們那邊的12366? 是不是可以線上改成按年申報的哈? 我們這邊是要稅務(wù)局改一下
改什么改?
你在進去的時候有按年的選項嗎??
沒有按年申報的老師
那你需要重新做個稅費種認定? 按年申報的? 你問下你們的12366? 是可以線上做還是稅務(wù)局去做? 我們這邊是稅務(wù)局才能做
如果對我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝