同學(xué)你好 申報(bào)的數(shù)據(jù)沒(méi)有變化 只不過(guò)一個(gè)網(wǎng)頁(yè)版 一個(gè)客戶端
請(qǐng)教下老師,這個(gè)圖片上顯示的兩種報(bào)稅方式有什么區(qū)別?還有學(xué)堂提供的報(bào)稅練習(xí)都是通過(guò)網(wǎng)頁(yè)的,有像個(gè)稅練習(xí)的那樣,提供eTax客戶端練習(xí)的嗎?
老師,問(wèn)下小規(guī)模納稅人以及個(gè)體工商戶跟個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅申報(bào)跟企業(yè)所得稅申報(bào)分別有什么區(qū)別?
老師好,個(gè)體戶跟有限責(zé)任公司有什么區(qū)別?在賬務(wù)處理和納稅申報(bào)上有什么區(qū)別?
老師,申報(bào)個(gè)稅可以在網(wǎng)頁(yè)版的電子稅務(wù)局里申報(bào)和扣繳客戶端里申報(bào)對(duì)不??jī)蓚€(gè)地方都可以申報(bào)個(gè)稅是不
老師,個(gè)體戶2022年第四季度忘記申報(bào)增值稅和個(gè)稅,網(wǎng)頁(yè)端在哪里補(bǔ)申報(bào)?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
客戶端升級(jí)后打不開(kāi)了;后面就選擇網(wǎng)頁(yè)版就可以了是吧
網(wǎng)頁(yè)版都有數(shù)據(jù)之前的客戶端也不用備份了吧
嗯 你可以網(wǎng)頁(yè)版申報(bào) 可以查申報(bào)記錄就行